当前位置: 首页
> 政府信息公开 > 预决算信息公开平台 > 市级预决算 > 市级部门预决算 > 部门预算
发布日期: 2025- 02- 28 08: 54 浏览次数: 字体:[ ] 信息来源: 市卫生健康局
索引号 002973375/2025-01057
组配分类 部门预决算 发布机构 市卫生健康局
生成日期 2025-02-28 公开方式 主动公开
主题分类 卫生 体裁分类 公告
公开范围 面向全社会
余姚市卫生健康局2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资本占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.组织拟订全市国民健康政策,拟订卫生健康事业发展战略和总体规划,统筹规划卫生健康服务资源配置,拟订相关规范性文件和政策措施,制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,会同有关单位拟订公立医院改革政策措施。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,鼓励和引导社会办医,促进非公立医疗机构健康规范发展。会同有关单位制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报告、监督管理法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。拟订执行基本药物的相关政策和药物采购、配送、使用的有关规定。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。规范执法行为,组织查处重大违法行为。开展食品安全风险监测、评估。负责对职责范围内的医疗机构、公共场所等的行政审批工作。承担《烟草控制框架条约》履约的全市牵头工作。

7.负责医疗机构和医疗服务的行业管理,指导监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血、院前急救等机构管理,实施卫生健康从业人员的执业许可制度,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,落实人口与家庭发展相关政策。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进人口与家庭发展等机制,制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

9.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

11.负责加强卫生健康人才队伍建设。突出高层次人才、紧缺专业人才和基层适宜人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。会同有关单位做好机构编制、人事管理和绩效工资改革。

12.负责拟订卫生健康科技发展规划,组织开展重点学科建设,指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的申报管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责引进国际医疗机构,推动本市医疗机构开展国际合作,提升医疗服务国际化水平。牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策。

13.负责拟订中医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

14.负责市委、市政府交办的重要会议与重大活动的医疗保障工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,卫生健康局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括卫生健康局本级单位、宁波大学附属阳明医院(余姚市人民医院)、余姚市中医医院、余姚市妇幼保健院(市第二人民医院)、余姚市第三人民医院、余姚市第四人民医院、余姚市疾病预防控制中心(余姚市卫生监督所)、余姚市卫生进修学校、余姚市血液管理中心、余姚市托育综合服务中心(余姚市托育园)、余姚市低塘中心卫生院、余姚市马渚中心卫生院、余姚市丈亭中心卫生院、余姚市临山中心卫生院、余姚市陆埠中心卫生院、余姚市梁弄中心卫生院、余姚市凤山街道社区卫生服务中心、余姚市阳明街道社区卫生服务中心、余姚市梨洲街道社区卫生服务中心、余姚市兰江街道社区卫生服务中心、余姚市朗霞街道社区卫生服务中心、余姚市牟山镇卫生院、余姚市三七市镇卫生院、余姚市河姆渡镇卫生院、余姚市小曹娥镇卫生院、余姚市黄家埠镇卫生院、余姚市大隐镇卫生院、余姚市大岚镇卫生院、余姚市四明山镇卫生院、余姚市鹿亭乡卫生院。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算417977.42万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本部门2025年收入预算417977.42万元,比上年执行数增加23031.32万元,增长5.83%,主要是:1.下属单位事业收入增加:2.上级转移支付资金提前下达。其中:一般公共预算拨款收入94105.83万元,占22.53%;政府性基金预算拨款收入1240.00万元,占0.29%;事业收入314889.12万元,占75.33%;其他收入6277.84万元,占1.50%;上年结转收入1464.63万元,占0.35%。

三、2025年支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算417977.42万元,比上年执行数增加16523.44万元,增长4.12%,主要是:1、人员经费支出增加;2、下属单位业务支出增加。

(一)按支出功能分类,包括:教育支出(类)791.12万元、社会保障和就业支出(类)11418.85万元、卫生健康支出(类)404009.46万元、城乡社区支出(类)1240.00万元、住房保障支出(类)518.00万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出6821.74万元,日常公用支出743.98万元,项目支出410411.70万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收支预算96810.46万元。收入包括:一般公共预算拨款收入94105.83万元、政府性基金预拨款收入1240.00万元、上年结转1464.63万元;支出包括:教育支出(类)742.98万元、社会保障和就业支出(类)11418.85万元、卫生健康支出(类)82890.63万元、城乡社区支出(类)1240.00万元、住房保障支出(类)518.00万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2025年一般公共预算当年拨款94535.9万元,比上年执行数90307.18万元增加4228.72万元,增加4.68%,主要原因是1、人员经费支出增加;2、医疗机构补助增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)742.98万元,占0.78%;社会保障和就业支出(类)11418.85万元,占12.07%;卫生健康支出(类)81856.07万元,占86.58%;住房保障支出(类)518.00万元,占0.57%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)742.98万元,比上年执行数增加13.49万元,增长1.85%,主要原因是:人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)54.31万元,比上年执行数减少36.73万元,下降40.34%,主要原因是:卫监所与疾控中心合并,参公单位减少1家。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1297.27万元,比上年执行数增加101.36万元,增长8.48%,主要原因是:1、卫监所与疾控中心合并,原卫监所退休经费功能科目调整至事业单位离退休;2、退休人数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6711.52万元,与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3355.76万元,与上年基本持平。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)1066.65万元,比上年执行数减少1453.62万元,下降57.68%,主要原因是:卫监所与疾控中心合并,参公单位减少1家。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)606.26万元,比上年执行数减少23.71万元,下降3.76%,主要原因是:事业人员减少。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)191.96万元,比上年执行数减少376.17万元,下降66.21%,主要原因是:信息化费用减少。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)16788.16万元,比上年执行数增加5625.50万元,增长50.40%,主要原因是:1、宁波大学附属阳明医院(余姚市人民医院)创“三甲”医院专项;2、与宁波大学合作项目。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)1920.00万元,比上年执行数增加35.00万元,增长1.86%,主要原因是:人员经费增加。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)1700.00万元,与上年基本持平。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)476.90万元,比上年执行数增加126.10万元,增长35.95%,主要原因是:上级转移支付资金提前下达。

13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)17933.11万元,比上年执行数减少1806.85万元,下降9.15%,主要原因是:基层医疗机构补偿机制改革经费减少。

14.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)790.60万元,比上年执行数减少394.28万元,下降33.28%,主要原因是:上级转移支付资金减少。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)3667.94万元,比上年执行数增加996.50万元,增长37.30%,主要原因是:1、人员经费增加;2、新增急性呼吸道传染病多病原监测等项目。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1168.74万元,比上年执行数增加1065.55万元,增长1032.60%,主要原因是:卫监所与疾控中心合并,原卫监所人员与公用经费功能科目由行政运行调整至卫生监督机构。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)1985.10万元,比上年执行数增加485.10万元,增长32.34%,主要原因是:1、急救中心运营经费增加;2、车载救护设备购置。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)767.53万元,比上年执行数减少279.47万元,下降26.69%,主要原因是:上年有基本建设资金追加。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)13713.15万元,与上年基本持平。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)277.72万元,比上年执行数减少116.92万元,下降29.63%,主要原因是:上级转移支付资金减少。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)6552.80万元,比上年执行数增加94.14万元,增长1.46%,主要原因是:新增“心电一张网”项目。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)12.00万元,比上年执行数减少14.45万元,下降54.64%,主要原因是:生育关怀基金减少。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)7752.35万元,比上年执行数增加895.61万元,增长13.06%,主要原因是:1、公益金增加;2、奖扶特扶补助对象增加。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)85.59万元,比上年执行数增加4.69万元,增长5.79%,主要原因是:医疗保险缴费基数调整。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1377.27万元,比上年执行数增加59.98万元,增长4.55%,主要原因是:医疗保险缴费基数调整。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)58.34万元,比上年执行数增加2.92万元,增长5.27%,主要原因是:医疗保险缴费基数调整。

27.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)48.40万元,比上年执行数增加5.20万元,增长12.04%,主要原因是:上级转移支付资金提前下达。

28.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)1862.00万元,比上年执行数减少120.00万元,下降6.05%,主要原因是:上级转移支付资金减少。

29.卫生健康支出(类)托育服务(款)托育机构(项)628.22万元,比上年执行数0万元增加628.22万元,主要原因是:2025新增功能科目。

30.卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)386.64万元,比上年执行数0万元增加386.64万元,主要原因是:2025新增功能科目。

31.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)38.63万元,比上年执行数减少730.97万元,下降94.98%,主要原因是:2025年新增托育机构等功能科目,托育综合服务中心经费功能科目调整至托育机构。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)518.00万元,比上年执行数增加11.48万元,增长2.27%,主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出7565.72万元,其中:

人员经费6821.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费743.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公”经费预算29.90万元,比上年预算数下降2.29%。其中:

(一)因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,本部门2025年因公出国(境)预算为0,与上年持平。

(二)公务接待费:2025年安排公务接待费预算4.70万元,主要用于本部门日常接待支出。2025年比上年预算数下降12.96%,减少的主要原因是接待量减少。

(三)公务用车购置:本部门2025年公务用车购置预算为0,与上年持平。

(四)公务用车运行费:2025年安排公务用车运行费预算25.20万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2025年政府性基金预算当年拨款2274.56万元,比上年执行数减少3042.05万元,主要原因是支付余姚市陆埠中心卫生院迁建工程等项目的尾款。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康支出(类)1034.56万元,占45.48%,城乡社区支出(类)1240.00万元,占54.52%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出(类) 1034.56万元,主要用于医疗机构设备更新。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 470.00万元,主要用于余姚市人民医院康复院区装修提升改造工程、陆埠中心卫生院血透室建设-基本建设、市疾病预防控制中心消防安全设施改造工程、余姚市第三人民医院(精神卫生中心)迁建工程。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项) 500.00万元,主要用于余姚市陆埠中心卫生院迁建工程。

4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项) 270.00万元,主要用于余姚市核酸检测基地建设工程项目。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本部门本级余姚市卫生健康局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算137.67万元,较上年预算数减少221.75万元,下降61.70%,主要是卫监所与疾控中心合并,参公事业单位减少1家。

(二)政府采购情况

2025年本部门各单位政府采购预算总额34867.48万元,其中:政府采购货物预算20048.38万元、政府采购工程预算1385万元、政府采购服务预算13434.11万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至上年12月31日,本部门共有车辆111辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车60辆,事业单位业务用车51辆。单位价值100万元及以上设备191台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆1辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,行政执法车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上设备32台(套),主要为下属医疗机构购置彩超等医疗设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理,部门预算项目116个,项目支出预算资金398091.17万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.成人教育(款)成人中等教育(项):指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

8.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

12.卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15.公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

16.公立医院(款)精神病医院(项):指反映专门收治精神病人医院的支出。

17.公立医院(款)妇幼保健医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

18.公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

19.基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

20.基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

22.公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

23.公共卫生(款)应急救治机构(项):指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

24.公共卫生(款)采供血机构(项):指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

25.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务项目支出。

26.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28.计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

29.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.医疗救助(款)疾病应急救助(项):指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

34.中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

35.托育服务(款)托育机构(项):指反映用于托育机构的支出。

36.托育服务(款)其他托育服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。

37.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.卫生健康支出(类) :指反映政府卫生健康方面的支出。

40.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

41.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

42.城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市卫生健康局2025年部门预算公开表 .pdf

【打印本页】【关闭窗口】