强化内外联动,深化食堂内审 | |||||
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为进一步完善学校食堂管理工作,加强学校食堂的监管,市教育局开展我市公办学校(幼儿园)食堂财务管理情况专项审计。 本次审计对象和范围为全市公办学校(幼儿园)2023学年(2023年9月至2024年8月)食堂财务管理情况,必要时可追溯以前年度。审计采取自查与抽审的相结合方式,公办学校(幼儿园)在2024年10月15日前完成自查并上报自查报告,审计抽查时间为2024年11月至2025年7月。审计的内容为2023学年学校食堂的会计建账及核算情况、食堂财务管理制度、内部控制制度的建立和执行情况及食堂管理模式等,重点为以下六方面内容:1.食堂管理情况;2.食堂收入情况;3.食堂支出情况;4.食堂盈亏情况;5.营养餐管理情况;6.其他。 通过实施专项审计,对被审计单位的食堂管理、资金收支的真实性、合规性、合法性、效益性提出审计意见,以此督促和帮助学校重视食堂日常管理和资金收入支出管理,规范食堂财务行为,遵守国家财经纪律,保障学校师生权益,提高学校食堂的财务管理和会计核算水平。 |
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