多措并举做好自来水厂财务收支审计 | |||||
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根据年初制定的内部审计项目计划,河姆渡镇内审工作人员多积极做好自来水厂2021年至2023年的财务收支审计。 一抓紧项目实施。审计组科学制定河姆渡镇自来水厂审计工作方案,并依据方案规范实施审计项目。通过审计,发现自来水厂在工程建设、往来款项、原材料管理等方面存在问题,对存在的问题进行了反馈,并提出了审计建议。 二加强审计沟通。审计人员及时做好沟通对接。一方面当审计工作中遇到政策方面的疑问时,及时向余姚市审计局业务科室请教。另一方面与被审计单位保持信息畅通,及时化解疑问,确保审计工作保质保量完成。 三及时反馈问题。对审计中发现的问题,审计组及时召开审计反馈会议,审计人员、自来水厂负责人及相关人员参加了会议。自来水厂对审计提出的相关问题作了解释,同时审计组对审计整改提出了建议和要求。 四落实审计整改。审计组明确要求自来水厂落实专人负责审计整改工作,并在规定时间内进行整改。之后审计组将根据整改情况做好审计整改回头看工作。 |
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