索引号: | 002973332/2024-58816 | 内容分类: | 审计结果 |
主题分类: | 审计 | 发布日期: | 2024-03-08 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 市审计局 |
余姚市文化和广电旅游体育局2022年度预算执行情况审计结果公告 | |
根据《中华人民共和国审计法》的规定,余姚市审计局自2023年2月27日至2023年4月27日,对余姚市文化和广电旅游体育局(以下简称市文广旅体局)2022年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下: 一、基本情况及审计评价 市文广旅体局是主管文化广电旅游体育工作的市政府工作部门。截至2022年底,市文广旅体局共有编制274名,实有在职人员250人。2022年,市文广旅体局支出预算指标合计24888.23万元;实际支出20242.99万元,完成预算的81.34%;年末预算指标结余4645.24万元。 审计结果表明,市文广旅体局比较重视预算执行管理,会计报表基本真实反映财务收支情况,内部控制制度基本健全有效,能依法向社会公众公开部门收支预决算情况。但审计也发现存在预算管理、政府采购管理等方面问题。 二、审计发现的主要问题 (一)预算管理不规范。2022年度非税收入58.60万元未编报年度预算、部门预算草案未经局党委会审议。 (二)未按合同约定收取履约保函。向社会购买演出服务70.45万元,未收取预付款保函。 (三)罚没财物管理不规范。存在罚没收入未定期核对、罚没票据使用不规范以及台账登记不完整等情况。 (四)下属单位管理不规范。下属单位存在预算执行进度不均衡、自助订票服务外包不规范、企业歇业未及时清理、图书借阅证使用管理不规范等情况。 三、审计处理意见及建议 对本次审计发现的问题,余姚市审计局已依法出具审计报告,还提出加强财政财务管理及对下属单位强化监管等建议。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题,市文广旅体局高度重视,采取有效措施,限期进行整改。 (一)关于预算管理不规范的问题。组织专题学习,强化预算安排事项集体决策,已对2023年预算调整事项集体讨论。 (二)关于未按合同约定收取履约保函的问题。在审计指出后已收取保函。 (三)关于罚没财物管理不规范的问题。已每月核对罚款到账情况、补全台账登记栏目,并修订罚没业务管理制度,增强日常财务核算和监督。 (四)关于下属单位管理不规范的问题。一是全系统转发预算管理文件,要求规范预算支出管理。二是签订补充合同,完善自助订票服务外包。三是对歇业企业开展清产核资。四是督促做好图书借阅证清理、押金退还等工作。 |
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