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大隐镇多举措做好自来水厂财务收支审计工作
发布日期: 2024- 10- 12 09: 24 浏览次数: 字体:[ ] 信息来源: 大隐镇

根据年初制定的内部审计项目计划,今年审计大隐镇自来水厂2022年-2023年财务收支审计,但由于相关原因,大隐镇内审工作人员将审计年份延长为2022年-2024年6月。

一、抓紧实施。审计人员科学制定大隐镇自来水厂审计工作方案,并依据方案规范实施审计项目。通过审计,发现自来水厂在工程建设、往来款项、原材料管理等方面存在问题,对存在的问题进行了反馈,并提出了审计建议。

二、加强沟通。审计人员及时做好沟通对接。一方面当审计工作中遇到政策方面的疑问时,及时向余姚市审计局业务科室积极请教。另一方面与被审计单位保持信息畅通,及时化解疑问,确保审计工作保质保量完成。

三、及时反馈。对审计中发现的问题,及时召开审计反馈会议,审计人员、自来水厂负责人及相关人员参加了会议。自来水厂对审计提出的相关问题作了解释,同时审计组对审计整改提出了建议和要求。

四、落实整改。审计组明确要求自来水厂落实专人负责审计整改工作,并在规定时间内进行整改。下一步,审计组将根据整改情况做好审计整改回头看。


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