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索引号: 00297276X/2023-76940 内容分类: 审计结果
主题分类: 教育 发布日期: 2023-07-31
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市教育局
完善工作机制 强化内审监督

为了深入贯彻习近平总书记关于“要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力”的指示精神,余姚市审计局、余姚市教育局将在直属学校(单位)开展国家审计与内部审计协同机制工作。提高内部审计指导监督的针对性和时效性,不断加强对直属学校(单位)内部审计工作的业务指导与监督,推进国家审计与内部审计协同发展,更好发挥内部审计的源头治理作用。

一、深化“结对协同”,提升工作合力

构建国家审计与直属学校(单位)内部审计协同机制,充分发挥内部审计工作在规范管理、防范风险、完善治理等方面的基础性、源头性的作用,进一步减少监督盲区,提升内部审计质量和成效,构建审计监督全覆盖大格局,实现审计高质量发展,提高直属学校(单位)的服务效能和内部治理水平。

二、细化“防范清单”,提升监督实效

市审计局根据对直属学校(单位)干部经济责任审计中发现的典型性、普遍性、倾向性问题,动态编制《直属学校(单位)经营管理风险防范清单》。清单中列举的问题是国家审计的重点内容,与直属学校(单位)领导干部经济责任审计评价紧密挂钩。市教育局结合清单内容开展内部审计,加强预防工作,实现自我监管。市审计局对市教育局开展内部审计情况进行定期督导,内容包括内部审计制度的建立情况、内部审计对风险防范清单列举问题的审计情况以及审计整改情况等。

三、强化“以审代训”,提升业务水平。

有计划地安排不同技术专长的内部审计人员参加相关的国家审计项目,进一步拓宽内审人员教育培训和实践锻炼的渠道,选拔优秀内审人员加入审计局审计项目组,边审边训,全程指导,通过“以审代训、审训结合”的培养模式,全面提升审计实践能力、综合分析能力、政策研究能力。


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