索引号: | 00297276X/2023-60366 | 内容分类: | 审计结果 |
主题分类: | 教育 | 发布日期: | 2023-03-28 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 市教育局 |
余姚市教育局多举措深化内审工作 | |
教育局内审工作围绕教育现代化建设,以促进教育政策落实、制度建设为抓手,从规范管理、防范风险的角度出发,在体制机制上提出解决问题和预防问题的办法。2023年内审工作在不断规范经济责任审计、财务收支审计等基础业务的同时,加大对食堂管理、公务支出与公款消费、预决算执行、学校资产和专项资金管理等重点领域的审计力度,多举措完善内部审计制度,保障教育事业有序的发展:一是不断完善内审机制,推动内审工作规范有序开展; 二是进一步拓展审计覆盖面,注重防范重点领域风险,定期在全系统开展专题审计调查;三是持续强化整改成效,用好内审成果,规范审计整改督查工作,着力健全和完善审计整改销号制度。 |
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