索引号: | 002975346/2023-60144 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 财政 | 发布日期: | 2023-03-27 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 丈亭镇政府 |
余姚市丈亭镇人民政府本级2023年单位预算 | |
目 录 第一部分 单位概况 ..........................................3 一、主要职能..................................................................................................................................3 二、单位机构设置情况..................................................................................................................4 第二部分 2023 年余姚市丈亭镇人民政府本级预算情况说明........5 一、2023 年余姚市丈亭镇人民政府本级收支预算总表的说明.................................................5 二、2023 年收入预算总表的说明.................................................................................................5 三、2023 年支出预算总表的说明.................................................................................................5 四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明.................................................................................6 五、2023 年一般公共预算支出表的说明.....................................................................................6 (一)一般公共预算拨款当年规模变化情况......................................................................6 (二)一般公共预算当年拨款结构情况..............................................................................6 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况......................................................................7 六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明...........................................................................13 七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明...................................................14 八、2023 年政府性基金预算支出表的说明...............................................................................14 九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明...........................................................................15 十、其他重要事项的情况说明....................................................................................................15 (一)机关运行经费............................................................................................................15 (二)政府采购情况............................................................................................................15 (三)国有资产占有使用情况............................................................................................15 (四)绩效目标设置情况....................................................................................................16 第三部分 名词解释 ..........................................16 一、收入科目................................................................................................................................16 二、支出科目................................................................................................................................17 三、机关运行经费........................................................................................................................22 2第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议,发布本级政府决定和命令。 (二)落实基层党建工作责任制,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。加强基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。指导工会、共青团、妇联等群团工作。 (三)负责辖区内城乡社区组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法治建设,完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理,整合区域内各种社会力量为村(社区)发展服务。 (四)优化营商环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好综合统计、招商引资、采集企业信息、促进项目发展、服务企业、优化投资环境等工作,保护各种经济组织的合法权益。 (五)负责辖区内社会综合治理,做好信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、法律咨询服务、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作。负责流动人口管理服务工作。保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益。 (六)负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,改善群众生产生活环境。 (七)指导农村经济发展。加快发展新兴产业,推进农业农村经济结构调整和增长方式转变,促进农民增收,全面推进乡村振兴。加强农业和农村公共服务体系建设。 (八)负责抓好辖区内生态环境保护、村镇管理、流动人口管理服务、民生保障、应急消防、安全生产、人民武装、民族宗教等工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。 (九)组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实辖区内的人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等相关政策。 (十)负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育活动,组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。 (十一)加强镇级财政监督、管理,按计划组织、管理镇财政收支。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村(社区)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。 (十二)负责组织开展、统筹协调综合行政执法工作。 (十三)完成上级党委、政府交办的其他任务。 二、单位机构设置情况 从预算单位构成看,丈亭镇镇政府本级部门预算只包含一家本级单位预算,因此所属单位预算不再另行公开。 第二部分 2023 年余姚市丈亭镇人民政府本级预算情况 说明 一、2023 年余姚市丈亭镇人民政府本级收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,余姚市丈亭镇人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年收支总预算 8952.69万元,收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出(类)、国防支出(类)、公共安全支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、住房保障支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)、其他支出(类)。 二、2023 年收入预算总表的说明 余姚市丈亭镇人民政府本级 2023 年收入预算 8952.69 万元,其中:一般公共预算拨款收入 8952.69 万元,占 100.00%。 三、2023 年支出预算总表的说明 余姚市丈亭镇人民政府本级 2023 年支出预算 8952.69 万元。 (一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)3138.43 万元、国防支出(类)30.00 万元、公共安全支出(类)305.00 万元、文化旅游体育与传媒支出(类)85.00 万元、社会保障和就业支出(类)846.67 万元、卫生健康支出(类)303.40 万元、城乡社区支出(类)455.00 万元、农林水支出(类)3063.91 万元、住房保障支出(类)237.28 万元、灾害防治及应急管理支出(类)38.00 万元、其他支出(类)450.00 万元。 (二)按支出用途分类,包括人员支出 3685.57 万元,日常公用支出 401.19 万元,项目支出 4865.93 万元。 四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明 余姚市丈亭镇人民政府本级 2023 年财政拨款收支预算8952.69 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 8952.69 万元;支出包括:一般公共服务支出(类)3138.43 万元、国防支出(类)30.00 万元、公共安全支出(类)305.00 万元、文化旅游体育与传媒支出(类)85.00 万元、社会保障和就业支出(类)846.67 万元、卫生健康支出(类)303.40 万元、城乡社区支出(类)455.00 万元、农林水支出(类)3063.91 万元、住房保障支出(类)237.28 万元、灾害防治及应急管理支出(类)38.00 万元、其他支出(类)450.00 万元。 五、2023 年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算拨款当年规模变化情况 余姚市丈亭镇人民政府本级 2023 年一般公共预算当年拨款 8952.69 万元,比 2022 年执行数 18454.91 万元减少9502.22 万元,主要是 2023 年部分上级财政拨款的专项收入未做预算支出。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出(类)3138.43 万元,占 35.05%;国防支出(类)30.00 万元,占 0.33%;公共安全支出(类)305.00 万元,占 3.40%;文化旅游体育与传媒支出(类)85.00 万元,占 1.00%;社会保障和就业支出(类)846.67 万元,占 9.45%;卫生健康支出(类)303.40 万元,占 3.38%;城乡社区支出(类)455.00 万元,占 5.08%;农林水支出(类)3063.91 万元,占 34.22%;住房保障支出(类)237.28万元,占 2.65%;灾害防治及应急管理支出(类)38.00 万元,占 0.42%;其他支出(类)450.00 万元,占 5.02%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)651.73 万元,比 2022 年执行数增加 578.45 万元,增长789.37%,主要原因是临聘人员工资支出功能科目调整。 2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)15.00 万元,比 2022 年执行数增加 0.62 万元,增长4.31%,主要原因是 2023 年镇人大活动预算支出增加。 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1546.81 万元,比 2022 年执行数增加 158.92 万元,增长 11.45%,主要原因是公务员工资功能科目调整。 4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)525.00 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 525.00 万元,主要原因是行政项目增加。 5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)7200.00 万元,比 2022 年执行数增加 74.04 万元,增长58.78%,主要原因是功能科目调整。 6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)11.89 万元,比 2022 年执行数减少 39.01 万元,下降76.64%,主要原因是事业人员工资功能科目调整。 7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)10.00 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 10.00万元,主要原因是功能科目调整。 8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.00 万元,比 2022 年执行数增加 1.55 万元,增长 44.93%,主要原因是团委、妇联等活动增加。 9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)173.00 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 173.00万元,主要原因是功能科目调整。 10.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)30.00 万元,比 2022 年执行数增加 5.98 万元,增长 24.90%,主要原因是民兵预备役、征兵支出增加。 11.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)130.00 万元,比 2022 年执行数减少 315.27 万元,下降70.80%,主要原因是事业人员工资功能科目调整。 12.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)60.00 万元,比 2022 年执行数减少 58.44 万元,下降49.34%,主要原因是事业人员工资功能科目调整。 13.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)115.00 万元,比 2022 年执行数减少 22.55 万元,下降 16.39%,主要原因是科目调整,部分支出在其他科目中作预算支出。 14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)80.00 万元,比 2022 年执行数减少6.43 万元,下降 7.44%,主要原因是功能科目调整。 15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)5.00 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 5.00 万元,主要原因是体育的项目支出增加。 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)53.53 万元,比 2022 年执行数减少 21.41 万元,下降 28.57%,主要原因是功能科目调整。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)46.98 万元,比 2022 年执行数减少 23.47 万元,下降 33.31%,主要原因是功能科目调整。 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)221.37 万元,比 2022 年执行数增加 46.37 万元,增长 26.50%,主要原因是功能科目调整。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)110.69 万元,比2022 年执行数增加 23.19 万元,增长 26.50%,主要原因是功能科目调整。 20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)99.10 万元,比 2022 年执行数增加 41.60 万元,增长 72.35%,主要原因是退役士兵安置费增加。 21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)10.00 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 10.00 万元,主要原因是殡葬功能科目调整。 22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)35.00 万元,比 2022 年执行数减少 16.17 万元,下降31.60%,主要原因是养老服务部分为上级专项补助,上级专项不包括在本级预算内。 23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)65.00 万元,比 2022 年执行数减少161.44 万元,下降 71.29%,主要原因是残疾人补贴部分为上级专项补助,上级专项不包括在本级预算内。 24.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)15.00 万元,与上年基本持平。 25.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)60.00 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 60.00 万元,主要原因是功能科目调整。 26.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)12.00 万元,比 2022 年执行数增加 7.45 万元,增长 163.74%,主要原因是功能科目调整。 27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)118.00 万元,比 2022 年执行数增加 10.08 万元,增长 9.34%,主要原因是项目支出增加。 28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)62.00 万元,比 2022 年执行数减少 8.00 万元,下降11.43%,主要原因是项目支出减少。 29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)24.00 万元,比 2022 年执行数减少 85.55 万元,下降 78.09%,主要原因是人员工资功能科目调整。 30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.87 万元,比 2022 年执行数增加 13.37 万元,增长 36.63%,主要原因是功能科目调整。 31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.92 万元,比 2022 年执行数增加 10.42 万元,增长 27.79%,主要原因是功能科目调整。 32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.06 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 28.06万元,主要原因是功能科目调整。 33.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)91.55 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加91.55 万元,主要原因是功能科目调整。 34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)135.00 万元,比 2022 年执行数减少3.80 万元,下降 2.74%,主要原因是项目支出减少。 35.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)320.00 万元,比 2022 年执行数减少290.17 万元,下降 47.56%,主要原因是项目支出减少。 36.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)1080.63 万元,比 2022 年执行数增加 70.11 万元,增长6.94%,主要原因是工资功能科目调整。 37.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)30.00 万元,比 2022 年执行数增加 24.78 万元,增长474.71%,主要原因是病虫害项目增加。 38.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)1025.28 万元,比 2022 年执行数增加 678.16 万元,增长195.37%,主要原因是排涝、水库巡查、基础设施建设等项目支出增加。 39.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)15.00 万元,比 2022 年执行数增加 8.35 万元,增长125.56%,主要原因是山林项目支出增加。 40.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)3.00 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 3.00 万元,主要原因是功能科目调整。 41.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)128.00 万元,比 2022 年执行数增加 89.84 万元,增长235.43%,主要原因是水利设施建设和维修等项目支出增加。 42.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)752.00 万元,比 2022 年执行数增加257.34 万元,增长 52.02%,主要原因是项目支出增加。 43.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)30.00 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 30.00 万元,主要原因是农业项目支出增加。 44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)237.28 万元,比 2022 年执行数减少 8.94 万元,下降3.63%,主要原因是住房公积金基数调整。 45.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)8.00 万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 8.00万元,主要原因是安全监管项目增加。 46.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)30.00 万元,比 2022 年执行数减少181.56 万元,下降 85.82%,主要原因是疫情防控项目减少。 47.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)450.00万元,比 2022 年执行数 0 万元增加 450.00 万元,主要原因是按照年初预算预留比例。 六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明 余姚市丈亭镇人民政府本级 2023 年一般公共预算基本支出 4086.76 万元,其中:人员经费 3685.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 401.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 余姚市丈亭镇人民政府本级 2023 年“三公”经费预算29.20 万元,比上年预算数下降 32.09%。其中: (一)因公出国(境)费用:余姚市丈亭镇人民政府本级2023 年因公出国(境)费预算为 0,与上年持平。 (二)公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 18.00 万元,主要用于用于接待上级来客等支出。2023 年比上年预算数下降 44.79%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。 (三)公务用车购置:余姚市丈亭镇人民政府本级 2023 年公务用车购置预算为 0,与上年持平。 (四)公务用车运行费:2023 年安排公务用车运行费预算11.20 万元,主要用于主要用于本单位 4 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年比上年预算数增长 7.69%,增加的主要原因是 22 年度一辆公车的保险费用在 21 年度中已经开支,所以 22 年度的预算此辆车保险费用未纳入预算中。23 年度公车预算严格按照上级规定的金额进行编制。 八、2023 年政府性基金预算支出表的说明 余姚市丈亭镇人民政府本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明 余姚市丈亭镇人民政府本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2023 余姚市丈亭镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 401 万元,2022 年预算 512 万,较上年减少 111 万。 (二)政府采购情况 2023 年余姚市丈亭镇人民政府本级政府采购预算总额387.88 万元,其中:政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 364.88 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 辆,其中,老干部服务用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0辆,行政执法专用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,事业单位业务用车 4 辆。余姚市丈亭镇人民政府本级没有单位价值 50 万元及以上通用设备。余姚市丈亭镇人民政府本级没有单位价值 100 万元及以上的专用设备。2023 年余姚市丈亭镇人民政府本级预算安排购置车辆 5辆,其中老干部服务用车 0 辆,机要通信用车及应急保障用车0 辆,行政执法专用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,事业单位业务用车 4 辆。余姚市丈亭镇人民政府本级没有 2023 年预算安排购置单位价值 50 万元及以上通用设备,余姚市丈亭镇人民政府本级没有 2023 年预算安排购置单位价值 100 万元及以上的专用设备。 (四)绩效目标设置情况 2023 年余姚市丈亭镇人民政府本级所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算 4854.65 万元,项目 56 个。 第三部分 名词解释 一、收入科目 1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 8.人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 12.财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 13.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 15.组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 16.其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映其他用于国防方面的支出。 17.公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 18.司法(款)其他司法支出(项):指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。 19.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。 20.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反 映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 21.体育(款)群众体育(项):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。 22.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 23.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。 24.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 25.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 26.退役安置(款)其他退役安置支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。 27.社会福利(款)殡葬(项):指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理眼务机构的支出。 28.社会福利(款)养老服务(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务 和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。 29.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。 30.临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 31.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。 32.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。 33.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 34.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 35.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 36.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 37.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 38.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 39.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 40.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 41.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 42.农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 43.农业农村(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、 植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。 44.农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 45.林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。 46.林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。 47.水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 48.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 49.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 50.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 51.应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。 52.应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。 53.年初预留(款)年初预留(项):指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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