索引号: | 002975303/2023-59966 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 财政 | 发布日期: | 2023-03-24 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 低塘街道 |
余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年单位预算 | |
第一部分 单位概况一、主要职能 1、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。 2、编报和执行本辖区经济和社会发展计划,管理本辖区的经济、科学、教育、文化、体育、卫生、计划生育、环境和资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。 3、负责本辖区精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生运动,美化城市环境。 4、负责本辖区社区建设、管理、服务工作,指导、支持和帮助居委会、村委会依法自治,向上级人民政府反映居民和社区的意见和要求。 5、兴办便民、利民等社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施建设和管理。 6、按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施,负责违法青少年的帮教转化工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益,处理人民来信来访,协助做好优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等工作。 7、协助做好土地管理、城建规划、城市管理、市政建设、房产管理、环境卫生、征兵、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居民动迁等工作。 8、保护全民集体所有财产和公民私有合法财务,维护社会秩序。 9、编制并执行财政预决算计划,做好社区经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金的指导、协调和监督工作。 10、领导所属工作部门和单位的工作。 11、办理市委、市政府交办的其他事项。 二、单位机构设置情况 从预算单位构成看,从预算单位构成看,低塘街道办事处本级部门预算包括街道下属综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室(应急消防管理所)、社会事务办公室(文化 站)、农业农村办公室、城建城管办公室等各办线所及下属11个村、1个社区及2个居委。 第二部分 2023年余姚市人民政府低塘街道办事处本级预算情况说明一、2023年余姚市人民政府低塘街道办事处本级收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,余姚市人民政府低塘街道办事处本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算11137.37万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出(类)、国防支出(类)、公共安全支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、资源勘探工业信息等支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。 二、2023年收入预算总表的说明 余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年收入预算11137.37万元,其中:一般公共预算拨款收入10195.37万元,占91.55%;政府性基金预算拨款收入942.00万元,占8.45%。 三、2023年支出预算总表的说明 余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年支出预算11137.37万元。 (一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)2928.37万元、国防支出(类)20.00万元、公共安全支出(类)552.43万元、文化旅游体育与传媒支出(类)217.59万元、社会保障和就业支出(类)1061.88万元、卫生健康支出(类)386.15万元、城乡社区支出(类)2755.18万元、农林水支出(类)2029.27万元、资源勘探工业信息等支出(类)289.00万元、住房保障支出(类)297.50万元、其他支出(类)600.00万元。 (二)按支出用途分类,包括人员支出4697.22万元,日常公用支出474.69万元,项目支出5965.46万元。 四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年财政拨款收支预算11137.37万元。收入包括:一般公共预算拨款收入10195.37万元,政府性基金预算拨款收入942.00万元;支出包括:一般公共服务支出(类)2928.37万元、国防支出(类)20.00万元、公共安全支出(类)552.43万元、文化旅游体育与传媒支出(类)217.59万元、社会保障和就业支出(类)1061.88万元、卫生健康支出(类)386.15万元、城乡社区支出(类)2755.18万元、农林水支出(类)2029.27万元、资源勘探工业信息等支出(类)289.00万元、住房保障支出(类)297.50万元、其他支出(类)600.00万元。 五、2023年一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算拨款当年规模变化情况 余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年一般公共预算当年拨款10195.37万元,比2022年执行数13896.21万元减少3700.84万元,主要是一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、资源勘探工业信息等支出减少。2023年预算项目中未包含上级补助资金。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出(类)2928.37万元,占28.72%;国防支出(类)20.00万元,占0.19%;公共安全支出(类)552.43万元,占5.41%;文化旅游体育与传媒支出(类)217.59万元,占2.19%;社会保障和就业支出(类)1061.88万元,占10.41%;卫生健康支出(类)386.15万元,占3.78%;城乡社区支出(类)1813.18万元,占17.78%;农林水支出(类)2029.27万元,占19.90%;资源勘探工业信息等支出(类)289.00万元,占2.83%;住房保障支出(类)297.50万元,占2.91%;其他支出(类)600.00万元,占5.88%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1018.57万元,比2022年执行数增加895.61万元,增长728.38%,主要原因是2023年预算中把编制外长期人员工资编到了本功能科目。 2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)33.85万元,比2022年执行数减少8.25万元,下降19.60%,主要原因是用于街道行政政协编制人员经费调整变化。 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1575.69万元,比2022年执行数减少946.84万元,下降37.54%,主要原因是用于街道行政编制人员及非在编人员工资、日常公用经费等调整变化,以及2023年预算编制时街道编制外长期聘用人员工资未编在此科目,而2022年编在此功能科目中。 4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)68.00万元,比2022年执行数减少125.41万元,下降64.84%,主要原因是街道部分行政项目支出科目调整。 5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)175.26万元,比2022年执行数减少38.73万元,下降18.10%,主要原因是用于街道行政党派编制人员工资、日常办公等经费支出调整变化。 6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)57.00万元,比2022年执行数减少6.99万元,下降10.92%,主要原因是各类党建、党群活动经费支出调整及支出科目变化。 7.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)20.00万元,比2022年执行数减少6.75万元,下降25.23%,主要原因是用于街道年度征兵任务和民兵训练等武装经费调整。 8.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)222.43万元,比2022年执行数增加13.98万元,增长6.71%,主要原因是用于街道司法事业编制人员经费等调整变化。 9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)330.00万元,比2022年执行数减少262.16万元,下降44.27%,主要原因是综治维稳、派出所经费等支出变化及街道支出科目调整变化。 10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)159.59万元,比2022年执行数增加3.47万元,增长2.22%,主要原因是用于街道文化事业编制人员工资、日常公用等支出调整及街道支出科目变化。 11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)58.00万元,比2022年执行数增加36.82万元,增长173.84%,主要原因是街道文化宣传、文化活动、文体中心修缮支出调整变化。 12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)25.00万元,比2022年执行数0万元增加25.00万元,主要原因是便民服务中心培训、设备维护、人员考核奖等经费科目调整。 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)64.80万元,比2022年执行数增加14.25万元,增长28.19%,主要原因是用于行政退休人员支出。 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)90.87万元,比2022年执行数增加32.39万元,增长55.39%,主要原因是用于事业退休人员支出。 15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)272.14万元,比2022年执行数0万元增加272.14万元,主要原因是用于在编人员基本养老保险支出。 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)136.07万元,比2022年执行数0万元增加136.07万元,主要原因是用于在编人员职业年金支出。 17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)30.00万元,比2022年执行数减少109.75万元,下降78.53%,主要原因是用于老年人福利支出变化及科目调整。 18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)85.00万元,比2022年执行数减少172.46万元,下降66.99%,主要原因是用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人生活和护理补贴及残联线各类经费支出调整变化。 19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)20.00万元,比2022年执行数减少26.90万元,下降57.36%,主要原因是用于残联线各类补助减少。 20.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)150.00万元,比2022年执行数0万元增加150.00万元,主要原因是用于老年服务中心补助及五保供养增加,本年度科目调整。 21.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)46.00万元,比2022年执行数0万元增加46.00万元,主要原因是用于民政综合经费增加,本年度科目调整。 22.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)47.00万元,比2022年执行数增加41.50万元,增长754.55%,主要原因是用于退役军人生活补助增加。 23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)95.00万元,比2022年执行数减少426.01万元,下降81.77%,主要原因是用于失地农民社会保障费补助减少。 24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)10.00万元,比2022年执行数减少32.01万元,下降76.20%,主要原因是用于红十字及应急救护经费支出减少。 25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)50.00万元,比2022年执行数0万元增加50.00万元,主要原因是用于疫情防控经费,本年度科目调整。 26.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)170.53万元,比2022年执行数减少54.85万元,下降24.34%,主要原因是用于计生人员经费减少,用于计生宣教培训、流动人员计生管理费支出减少。 27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)62.22万元,比2022年执行数减少14.63万元,下降19.04%,主要原因是街道人员医保基数及人员目调整。 28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)58.00万元,比2022年执行数减少10.66万元,下降15.53%,主要原因是行政事业单位医疗费和公务员医疗补助科目调整。 29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)35.40万元,比2022年执行数0万元增加35.40万元,主要原因是用于行政事业单位医疗费和公务员医疗补助科目调整。 30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1813.18万元,比2022年执行数增加1031.36万元,增长131.92%,主要原因是街道城乡社区事业编制人员经费调整,以及集镇保洁及人居环境奖补、社区建设经费、平安创建经费、交通安全经费等科目调整。 31.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)681.62万元,比2022年执行数减少178.42万元,下降20.75%,主要原因是用于街道农业事业编制人员工资、日常办公等支出调整变化以及科目调整。 32.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)14.00万元,比2022年执行数0万元增加14.00万元,主要原因是用于大学生村干部工资及管理经费科目调整。 33.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)117.46万元,比2022年执行数减少258.64万元,下降68.77%,主要原因是用于农业政策资金、农业综合经费、村邮站经费等支出调整。 34.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)21.26万元,比2022年执行数减少4.26万元,下降16.69%,主要原因是用于街道林业事业编制人员工资、日常办公等支出减少。 35.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)20.93万元,比2022年执行数减少3.35万元,下降13.80%,主要原因是用于街道水利事业人员工资、日常办公等支出减少。 36.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)20.00万元,比2022年执行数减少135.22万元,下降87.12%,主要原因是用于街道抗旱排涝及水利经费支出减少。 37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)1154.00万元,比2022年执行数增加606.12万元,增长110.63%,主要原因是用于村级培训、运行经费及村干部工薪支出增加。 38.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)4.00万元,比2022年执行数减少5.38万元,下降57.36%,主要原因是用于工贸会议及企业培训等经费减少。 39.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)85.00万元,比2022年执行数减少72.42万元,下降46.00%,主要原因是用于专项整治、食品药品监察、经济普查经费,以及安全生产、沿街店铺排查等经费减少。 40.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)200.00万元,比2022年执行数减少66.56万元,下降24.97%,主要原因是用于安全生产教育、第三方企业排查,以及街道消防队运作等经费减少。 41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)297.50万元,比2022年执行数0万元增加297.50万元,主要原因是住房公积金科目调整。 42.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)600.00万元,比2022年执行数0万元增加600.00万元,主要原因是预备费。 六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年一般公共预算基本支出5171.91万元,其中: 人员经费4697.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费474.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年“三公”经费预算26.20万元,比上年预算数下降34.50%。其中: (一)因公出国(境)费用:余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年因公出国(境)费预算为0,与上年持平。 (二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算15.00万元,主要用于接待用餐、茶水等支出。2023年比上年预算数下降50.00%,减少的主要原因是厉行节约、减少公务接待。 (三)公务用车购置:余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。 (四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算11.20万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数增长12.00%,增加的主要原因是车辆运行养护成本增加。 八、2023年政府性基金预算支出表的说明 (一)政府性基金预算当年拨款规模情况 余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年政府性基金预算当年拨款942万元,比2022年执行数减少521.7万元。主要原因是基金收入减少,项目压减,政府性基金预算支出减少。 (二)政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出(类)942万元,占100.00%。 (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)942.00万元,主要用于集镇保洁及村(社)人居环境奖补。 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 余姚市人民政府低塘街道办事处本级2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2023年本部门本级、所属学校等12家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21593.25万元,较2022年预算数减少7706.75万元,下降26.3%。 (二)政府采购情况 2023年余姚市人民政府低塘街道办事处本级政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。 2023年单位预算安排购置车辆1辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信用车及应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备,本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 (四)绩效目标设置情况 2023年余姚市人民政府低塘街道办事处本级所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算5965.46万元,项目44个。 第三部分 名词解释一、收入科目 1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 8.政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 9.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支。 10.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支。 12.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 13.其他国防支出(款)其他国防支出(项):指反映其他用于国防方面的支出。 14.司法(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 15.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。 16.文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 17.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 18.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 19.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 20.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。 21.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 22.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 23.社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。 24.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。 25.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 26.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。 27.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。 28.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。 29.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 30.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。 31.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 32.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 33.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 34.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 35.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 36.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 37.农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 38.农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 39.农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 40.林业和草原(款)事业机构(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。 41.水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 42.水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 43.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 44.支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支。 45.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。 46.其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。 47.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 48.年初预留(款)年初预留(项):指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。 49.城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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