索引号: | 002975290/2023-59324 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 政务公开 | 发布日期: | 2023-03-13 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 朗霞街道 |
余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年部门预算 | |
朗霞街道办事处在市委、市政府和街道党工委领导下开展工作。 1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,调查研究并拟订本辖区管理的具体政策。 2.编报本街道的经济和社会发展规划,并组织实施。 3.管理本辖区的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居民动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。 4.负责本辖区的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。 5.按规定权限和程序,负责本辖区的规划管理、土地使用(出让)、拆迁、开发等工作。 6.根据辖区总体规划和控制性详细规划,负责辖区内各项基础设施和公共设施的建设和管理,兴办便民、利民等公共事务和公共福利事业。 7.指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。 8.负责本辖区精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生运动,美化村(社)环境。 9.负责本辖区社区建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村(社)民委员会工作,维护群众合法权益。 10.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解辖区内的社会矛盾,维护辖区内的社会和谐稳定。 11.编制并执行财政预决算计划,做好所属经济组织和村(社)委会、村(社)经济合作组织的财务、会计、审计的指导、协调、监督工作。 12.领导所属工作部门和单位的工作。 13.行使市人民政府赋予的其他职权。 14.承办市委、市政府交办的其他事项。 从预算单位构成看,朗霞街道办事处部门预算包括街道本级预算及街道所属事业单位预算。具体单位包括街道本级、朗霞初级中学、新新小学、天华小学、朗霞小学、更大小学、姚北实验学校、朗霞职业技术学校、姚北新城实验幼儿园。 第二部分 2023年余姚市人民政府朗霞街道办事处预算安排情况说明一、2023年余姚市人民政府朗霞街道办事处收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,余姚市人民政府朗霞街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算24606.13万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出(类)、国防支出(类)、公共安全支出(类)、教育支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、住房保障支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)、其他支出(类)。 余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年收入预算24606.13万元,其中:一般公共预算拨款收入23780.13万元,占96.65%;政府性基金预算拨款收入826.00万元,占3.35%。 余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年支出预算24606.13万元。 (一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)3762.55万元、国防支出(类)36.00万元、公共安全支出(类)335.50万元、教育支出(类)11192.94万元、文化旅游体育与传媒支出(类)31.00万元、社会保障和就业支出(类)1527.39万元、卫生健康支出(类)816.71万元、城乡社区支出(类)1040.00万元、农林水支出(类)3746.30万元、住房保障支出(类)352.74万元、灾害防治及应急管理支出(类)45.00万元、其他支出(类)1720.00万元。 (二)按支出用途分类,包括人员支出14694.61万元,日常公用支出2104.68万元,项目支出7806.84万元。 余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年财政拨款收支预算24606.13万元。收入包括:一般公共预算拨款收入23780.13万元,政府性基金预算拨款收入826.00万元;支出包括:一般公共服务支出(类)3762.55万元、国防支出(类)36.00万元、公共安全支出(类)335.50万元、教育支出(类)11192.94万元、文化旅游体育与传媒支出(类)31.00万元、社会保障和就业支出(类)1527.39万元、卫生健康支出(类)816.71万元、城乡社区支出(类)1040.00万元、农林水支出(类)3746.30万元、住房保障支出(类)352.74万元、灾害防治及应急管理支出(类)45.00万元、其他支出(类)1720.00万元。 余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年一般公共预算当年拨款23780.13万元,比2022年执行数25417.59万元减少1637.46万元,主要是卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等比上年减少。 一般公共服务支出(类)3762.55万元,占15.82%;国防支出(类)36.00万元,占0.15%;公共安全支出(类)335.50万元,占1.41%;教育支出(类)11192.94万元,占47.06%;文化旅游体育与传媒支出(类)31.00万元,占0.13%;社会保障和就业支出(类)1527.39万元,占6.42%;卫生健康支出(类)816.71万元,占3.48%;城乡社区支出(类)214.00万元,占0.89%;农林水支出(类)3746.30万元,占15.75%;住房保障支出(类)352.74万元,占1.48%;灾害防治及应急管理支出(类)45.00万元,占0.18%;其他支出(类)1720.00万元,占7.23%。 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1030.15万元,比2022年执行数增加947.71万元,主要原因是编外长聘人员经费、遗属补贴功能科目调整,也计入本科目中,2022年预算安排在一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。 2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)20.00万元,比2022年执行数增加12.59万元,增长169.91%,主要原因是街道人大项目支出去年执行数低,今年预算项目增加。 3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)5.00万元,比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是功能科目调整。 4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1481.90万元,比2022年执行数减少243.89万元,下降14.13%,主要原因是基本支出预算减少。 5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)952.00万元,比2022年执行数增加872.63万元,主要原因是其他人员经费功能科目口径改变,2022年预算安排在一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。 6.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)24.00万元,比2022年执行数增加7.44万元,增长44.93%,主要原因是委托审计业务项目支出预算增加。 7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)10.00万元,比2022年执行数增加4.93万元,增长97.24%,主要原因是群众团体项目支出预算增加。 8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)105.00万元,比2022年执行数增加21.27万元,增长25.40%,主要原因是组织事务项目支出预算增加。 9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)49.00万元,比2022年执行数减少86.45万元,下降63.82%,主要原因是宣传事务项目支出预算减少。 10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)5.00万元,比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是统战事务项目科目调整。 11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)40.50万元,比2022年执行数减少7.74万元,下降16.04%,主要原因是党建工作项目支出预算减少。 12.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)40.00万元,比2022年执行数减少651.05万元,下降94.21%,主要原因是工会经费、其他人员经费功能科目口径改变,功能科目调整。 13.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)36.00万元,比2022年执行数0万元增加36.00万元,主要原因是国防支出功能科目跟去年口径有变化,实际跟去年基本持平。 14.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)335.50万元,比2022年执行数减少9.21万元,下降2.67%,主要原因是派出所项目支出预算减少。 15.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1479.53万元,比2022年执行数增加507.68万元,增长52.24%,主要原因是保育费纳入一般公共预算。 16.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)8161.01万元,比2022年执行数增加505.03万元,增长6.60%,主要原因是小学教育基本支出预算增加。 17.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1349.88万元,与上年基本持平。 18.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)202.52万元,比2022年执行数减少8.38万元,下降3.97%,主要原因是成人中等教育项目支出预算减少。 19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)31.00万元,比2022年执行数增加28.20万元,主要原因是文化和旅游项目支出功能科目跟去年口径有变化,实际跟去年基本持平。 20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)3.00万元,比2022年执行数0万元增加3.00万元,主要原因是社会保障管理事务项目支出预算增加。 21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)5.00万元,比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是社会保障管理事务项目支出预算增加。 22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)50.87万元,比2022年执行数增加3.79万元,增长8.05%,主要原因是行政人员退休经费支出预算增加。 23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)293.68万元,比2022年执行数0万元增加293.68万元,主要原因是功能科目调整。 24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)313.80万元,比2022年执行数0万元增加313.80万元,主要原因是功能科目调整。 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)440.04万元,比2022年执行数0万元增加440.04万元,主要原因是功能科目调整。 26.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)72.00万元,比2022年执行数减少9.55万元,下降11.71%,主要原因是预计符合条件的退役士兵安置支出减少。 27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)158.50万元,比2022年执行数增加52.28万元,增长49.22%,主要原因是老年人生活福利方面项目支出预算增加。 28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)9.00万元,比2022年执行数减少59.40万元,下降86.84%,主要原因是功能科目调整。 29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)70.00万元,比2022年执行数减少191.75万元,下降73.26%,主要原因是今年残疾人生活和护理补贴项目支出预算中不包含上级补助。 30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)20.00万元,比2022年执行数增加4.54万元,增长29.37%,主要原因是其他残疾人事业方面的项目支出预算增加。 31.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)29.50万元,比2022年执行数增加2.93万元,增长11.03%,主要原因是困难人员临时生活救助项目支出预算增加。 32.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)62.00万元,比2022年执行数减少73.00万元,下降54.07%,主要原因是今年农村特困人员救助供养项目支出预算中不包含上级补助。 33.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)190.00万元,比2022年执行数减少66.87万元,下降26.03%,主要原因是街道卫生院项目支出预算减少。 34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)43.00万元,比2022年执行数增加12.16万元,增长39.43%,主要原因是基本公共卫生服务项目支出预算增加。 35.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)12.00万元,比2022年执行数增加4.35万元,增长56.86%,主要原因是计划生育服务项目支出预算增加。 36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.73万元,比2022年执行数减少8.49万元,下降16.26%,主要原因是行政单位基本医疗保险缴费支出预算减少。 37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)406.52万元,比2022年执行数0万元增加406.52万元,主要原因是功能科目调整。 38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)121.46万元,比2022年执行数0万元增加121.46万元,主要原因是功能科目调整。 39.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)10.00万元,比2022年执行数减少358.37万元,下降97.29%,主要原因是城乡社区管理事务基本支出预算调整至其他科目。 40.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)204.00万元,比2022年执行数减少310.05万元,下降60.32%,主要原因是环境卫生项目预算支出减少。 41.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)83.00万元,比2022年执行数增加56.02万元,增长207.64%,主要原因是农业管理项目支出预算增加。 42.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)1758.82万元,比2022年执行数增加616.71万元,增长54.00%,主要原因是机构调整导致农业事业运行基本支出预算增加。 43.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)10.00万元,比2022年执行数增加9.17万元,主要原因是农产品质量安全管理项目支出预算增加。 44.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)304.00万元,比2022年执行数减少249.14万元,下降45.04%,主要原因是农村公益事业项目支出预算减少。 45.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)6.00万元,比2022年执行数增加5.85万元,主要原因是渔业增殖放流项目支出预算增加。 46.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)104.48万元,比2022年执行数减少637.36万元,下降85.92%,主要原因是农业农村方面的项目支出预算减少。 47.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)150.00万元,比2022年执行数0万元增加150.00万元,主要原因是水利方面项目支出预算增加。 48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)1330.00万元,比2022年执行数增加97.51万元,增长7.91%,主要原因是对各行政村和党支部的补助支出预算增加。 49.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)352.74万元,比2022年执行数0万元增加352.74万元,主要原因是功能科目调整。 50.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)45.00万元,比2022年执行数增加14.14万元,增长45.82%,主要原因是安全生产监管项目支出预算增加。 51.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)1720.00万元,比2022年执行数0万元增加1720.00万元,主要原因是年初预留项目支出预算增加。 余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年一般公共预算基本支出16799.29万元,其中: 人员经费14694.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费2104.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年“三公”经费预算37.22万元,比上年预算数增长9.73%。其中: (一)因公出国(境)费用:余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年因公出国(境)费预算为0,与上年持平。 (二)公务接待费:2023年安排公务接待费预算23.22万元,主要用于外单位人员来本街道公务接待支出。2023年比上年预算数下降6.82%,减少的主要原因是厉行节约、严格压减接待支出。 (三)公务用车购置:余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年公务用车购置预算为0,与上年持平。 (四)公务用车运行费:2023年安排公务用车运行费预算14.00万元,主要用于本街道机关所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数增长55.56%,增加的主要原因是2辆公务用车调拨入账。 余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款826万元,比2022年执行数减少1722.37万元。主要原因是2022年政府性基金预算拨款包含土地出让收益,2023年年初预算对本年度土地出让收益尚无法作出准确预计,所以比2022年执行数减少1722.37万元,下降67.59%。 城乡社区支出(类)826万元,占100.00%。 1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)826.00万元,主要用于本街道辖区环境卫生项目支出。 九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 余姚市人民政府朗霞街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。 2023年朗霞街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算479.14万元,较2022年预算数(783.59万元)减少304.45万元,下降38.85%。 2023年余姚市人民政府朗霞街道办事处各单位政府采购预算总额474.48万元,其中:政府采购货物预算62.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算411.88万元。 截至2022年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,行政执法专用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车2辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。 2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。 2023年余姚市人民政府朗霞街道办事处所有项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算7806.84万元,项目104个。 第三部分 名词解释1.财政拨款收入:部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入:预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 8.人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 9.政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 10.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支。 11.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.审计事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 13.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 15.宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 16.统战事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 18.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 19.国防动员(款)其他国防动员支出(项):指反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。 20.公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 21.普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 22.普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 23.普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 24.成人教育(款)成人中等教育(项):指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。 25.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 26.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 27.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 28.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 29.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。 30.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 31.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 32.退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。 33.社会福利(款)养老服务(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。 34.社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。 35.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。 36.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 37.临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 38.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员救助供养支出。 39.基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。 40.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。 41.计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。 42.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 43.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 44.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 45.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 46.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 47.农业农村(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 48.农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 49.农业农村(款)农产品质量安全(项):指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、 认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。 50.农业农村(款)农村社会事业(项):指反映用于农村社会事业发展的支出。 51.农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):指反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、 鉴定评价、保存利用等方面的支出。 52.农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 53.水利(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 54.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 55.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 56.应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。 57.年初预留(款)年初预留(项):指反映有预算分配权的部门年初预留的支出。 58.城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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