余姚市中国塑料城管理中心内部审计工作小组开展内部审计回头看工作 | |||||
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为进一步提高内部审计整改成效,按照余政办【2019】113号《余姚市人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》,结合塑料城管理中心工作实际,内部审计小组对2022年内部审计中发现的问题进行审计整改回头看工作。 根据审计发现问题清单,内部审计小组成员积极对接各被审计单位,督促被审计单位压紧压实审计整改责任,加大审计整改力度。在听取被审计单位对审计发现问题整改工作情况汇报的基础上,对各单位提出有针对性的整改建议,帮助被审计单位全面落实整改。下一步,内部审计小组将继续加强审计发现问题整改落实情况的跟踪力度,督促被审计单位落实整改,确保审计成果有效转化,不留死角,扎实做好审计“后半篇”文章。 |
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