当前位置: 首页
> 政务公开 > 政务动态 > 专题专栏 > 最新专题 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 工作进展
余姚市中国塑料城管理中心内部审计工作小组开展2022年度财务收支内部审计工作
发布日期: 2022- 09- 13 10: 39 浏览次数: 字体:[ ] 信息来源: 市塑料城管理中心

为了更好发挥内部审计“经济体检”的作用,根据余塑发【2022】4号《余姚市中国塑料城管理委员会关于印发2022年度内部审计项目计划的通知》,塑料城内部审计小组于8月9日起,开始对余姚市中塑房地产开发有限公司、余姚市高铁站场建设投资有限公司等八家企事业单位展开2018年至2021年财务收支审计工作。

本次财务收支审计以新修订的《浙江省内部审计工作规定》为指导,从资产管理情况、负债管理情况、收入管理情况、支出管理情况等多角度着手,全面了解被审计单位财务管理、经营活动等情况,针对审计中发现的问题,提出客观的意见和建议。更好发挥内部审计“治已病,防未病”的作用。

【打印本页】【关闭窗口】