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索引号: 002975258/2022-70876 内容分类: 部门预决算
主题分类: 财政 发布日期: 2022-08-31
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 黄家埠镇人民政府
余姚市黄家埠镇人民政府2021年度部门决算

                                                                  目录

一、概况.........................................................................................................( 2)

(一)部门(单位)职责.................................................................................(2)

(二)机构设置...............................................................................................(3) 

二、2021年度部门(单位)决算公开表.........................................................( 4)

三、2021年度部门(单位)决算情况说明......................................................(4) 

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(4)

(二)收入决算情况说明.................................................................................(4)

(三)支出决算情况说明.................................................................................(5)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(5)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(26)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(27)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 29)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 29)

(十)机关运行经费支出说明........................................................................(31)

(十一)政府采购支出说明............................................................................(31)

(十二)国有资产占有情况说明....................................................................(31)

(十三)预算绩效情况说明............................................................................( 32)

四、名词解释.................................................................................................(35)

一、概况

(一)部门职责

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村(社区)党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、负责拟定行政区域经济社会发展和城镇(村)建设等规划,组织基础设施和各项公益事业建设。

3、负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

4、负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。

5、按规定权限和程序,负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(出让)、拆迁、开发等工作。

6、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

7、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定,管理服务外来务工人员。

8、负责行政区域精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生活动,美化环境。

9、负责行政区域的农村建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作。

10、法律法规和上级规定的其他事项。

11、承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,余姚市黄家埠镇人民政府部门决算包括:余姚市黄家埠镇人民政府本级、余姚市黄家埠镇初级中学、余姚市黄家埠镇成人中等文化技术学校、余姚市黄家埠镇中心小学、余姚市黄家埠镇回龙小学、余姚市黄家埠镇横塘小学、余姚市黄家埠镇中心幼儿园。

纳入余姚市黄家埠镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 余姚市黄家埠镇人民政府本级

2. 余姚市黄家埠镇初级中学

3. 余姚市黄家埠镇成人中等文化技术学校

4.余姚市黄家埠镇中心小学

5.余姚市黄家埠镇回龙小学

6.余姚市黄家埠镇横塘小学

7.余姚市黄家埠镇中心幼儿园

从余姚市黄家埠镇人民政府本级构成看,本单位内设:党政办公室、发展服务办公室、农业农村办公室、综合治理办公室、村镇建设办公室、社会事务管理办公室、社会服务管理综合指挥室、便民服务中心、财政管理办公室、安全生产监督管理所、现代农业公共服务中心。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计23469.49万元,支出总计23469.49万元,与2020年度相比,减少868.45万元,下降3.57%。主要原因是:上级专项资金比上年有所减少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计23469.49万元;包括财政拨款收入23469.49万元(其中,一般公共预算17889.74万元,政府性基金预算5579.75万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计23469.49万元,其中基本支出9429.49万元,占40.17%;项目支出14040.00万元,占59.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计23469.49万元,支出总计23469.49万元,与2020年相比,减少868.45万元,下降3.57%。主要原因是专项资金比上年有所减少;财政拨款支出年初预算数20134.91万元,完成年初预算的116.56%,主要原因是项目经费有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17889.74万元,占本年支出合计的76.22%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1892.32万元,下降9.56%。主要原因是:上级补助款减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17889.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2121.40万元,占11.86%;公共安全(类)支出760.51万元,占4.25%;教育(类)支出5544.68万元,占30.99%;科学技术(类)支出9.81万元,占0.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出154.07万元,占0.86%;社会保障和就业(类)支出2754.79万元,占15.40%;卫生健康(类)支出740.77万元,占4.14%;节能环保(类)支出859.61万元,占4.81%;城乡社区(类)支出940.14万元,占5.26%;农林水(类)支出3268.60万元,占18.27%;交通运输(类)支出26.99万元,占0.15%;资源勘探工业信息等(类)支出176.78万元,占0.99%;商业服务业等(类)支出9.44万元,占0.05%;自然资源海洋气象等(类)支出183.97万元,占1.03%;住房保障(类)支出338.18万元,占1.89%。 

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19234.91万元,支出决算为17889.74万元,完成年初预算的93%,主要原因是上级补助款减少。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为13.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为5.46万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2021年年初预算为92.60万元,2021年支出决算为61.75万元,完成年初预算的66.68%,决算数小于预算数的主要原因是削减了部分经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年年初预算为1030.51万元,2021年支出决算为1072.82万元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因是增加了部分经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为51.72万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年年初预算为140万元,2021年支出决算为129.30万元,完成年初预算的92.36%,决算数小于预算数的主要原因是削减了部分经费支出。

(7)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2021年年初预算为222.34万元,2021年支出决算为232.59万元,完成年初预算的104.61%,决算数大于预算数的主要原因是增加了部分经费支出。

(8)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2021年年初预算为4万元,2021年支出决算为3.47万元,完成年初预算的86.75%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出节省。

(9)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2021年年初预算为9万元,2021年支出决算为7.67万元,完成年初预算的85.22%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出节省。

(10)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为23.74万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(11)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年年初预算为30万元,2021年支出决算为15.54万元,完成年初预算的51.8%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出节省。

(12)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为38.39万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(13)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021年年初预算为100万元,2021年支出决算为60.95万元,完成年初预算的60.95%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出节省。

    (14)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2021年年初预算为88万元,2021年支出决算为70.27万元,完成年初预算的79.85%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出节省。

(15)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2021年年初预算为341.45万元,2021年支出决算为307.53万元,完成年初预算的90.06%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员基本支出减少。

(16)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(17)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年年初预算为35.5万元,2021年支出决算为15.19万元,完成年初预算的42.79%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出节省。

(18)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为11.70万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(19)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2021年年初预算为468万元,2021年支出决算为401.76万元,完成年初预算的85.85%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出节省。

(20)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为0.48万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助经费。

(21)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2021年年初预算为239.61万元,2021年支出决算为254.54万元,完成年初预算的106.23%,决算数大于预算数的主要原因是司法人员基本支出增加。

(22)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2021年年初预算为185万元,2021年支出决算为103.73万元,完成年初预算的56.07%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出节省。

(23)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2021年年初预算为543.07万元,2021年支出决算为410.32万元,完成年初预算的75.56%,决算数小于预算数的主要原因是削减了部分教育经费。

(24)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年年初预算为2768.53万元,2021年支出决算为2394.31万元,完成年初预算的86.48%,决算数小于预算数的主要原因是削减了部分教育经费

(25)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年年初预算为1636.76万元,2021年支出决算为1499.90万元,完成年初预算的91.64%,决算数小于预算数的主要原因是削减了部分教育经费

(26)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2021年年初预算为782万元,2021年支出决算为602.63万元,完成年初预算的77.06%,决算数小于预算数的主要原因是削减了部分教育经费。

(27)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2021年年初预算为136.51万元,2021年支出决算为97.74万元,完成年初预算的71.60%,决算数小于预算数的主要原因是削减了部分教育经费。

(28)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2021年年初预算为500万元,2021年支出决算为493万元,完成年初预算的98.60%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助款减少。

(29)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为46.78万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(30)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为4.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(31)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2021年年初预算为6万元,2021年支出决算为0.58万元,完成年初预算的9.67%。决算数小于预算数的主要原因是削减部分经费。

(32)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为4.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(33)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年年初预算为176.98万元,2021年支出决算为149.29万元,完成年初预算的84.35%,决算数小于预算数的主要原因是削减部分经费。

(34)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年年初预算为50万元,2021年支出决算为2.78万元,完成年初预算的5.56%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助减少。

(35)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为0.75万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(36)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1.25万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(37)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2021年年初预算为21万元,2021年支出决算为12.59万元,完成年初预算的15.95%,决算数小于预算数的主要原因是削减了部分经费。

(38)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2021年年初预算为334.07万元,2021年支出决算为128.99万元,完成年初预算的38.61%,决算数小于预算数的主要原因是削减了部分经费支出。

(39)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年年初预算为55.73万元,2021年支出决算为57.89万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出增加。

(40)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年年初预算为335.74万元,2021年支出决算为362.34万元,完成年初预算的107.92%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出增加。

(41)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年年初预算为529.02万元,2021年支出决算为491.16万元,完成年初预算的92.84%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算计提基数略有偏高,按实际发生数支出。

(42)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年年初预算为260.89万元,2021年支出决算为241.04万元,完成年初预算的92.39%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算计提基数略有偏高,按实际发生数支出。

(43)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年年初预算为40.33万元,2021年决算为94.54万元,完成年初预算的234.41%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡,增加了死亡抚恤经费支出。

(44)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年年初预算为50万元,2021年支出决算为20.08万元,完成年初预算的40.16%,决算数小于预算数的主要原因此款项为上级补助收入,按上级补助数支付。

(45)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2021年年初预算为100万元,2021年支出决算为31.23万元,完成年初预算的31.23%,决算数小于预算数的主要原因是按上级补助数支付。

(46)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为170.95万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(47)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为7.30万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(48)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为71.10万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(49)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为21.19万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(50)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为103.37万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(51)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为3.25万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(52)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为53.81万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(53)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为73.65万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(54)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为2.4万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(55)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为14.12万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(56)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2021年年初预算为400万元,2021年支出决算为444.73万元,完成年初预算的111.18%,决算数大于预算数的主要原因上级补助增加。

 (57)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1.27万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(58)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(59)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为27.63万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(60)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2021年年初预算为341.62万元,2021年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2021年无此类上级补助款。

(61)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2021年年初预算为150万元,2021年支出决算为18万元,完成年初预算的12%,决算数小于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(62)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为35.91万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(63)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021年年初预算为121.38万元,2021年支出决算为74.22万元,完成年初预算的61.14%,决算数小于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(64)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2021年年初预算为269万元,2021年支出决算为5.51万元,完成年初预算的2.04%,算数小于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(65)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为5.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(66)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年年初预算为161万元,2021年支出决算为179.95万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(67)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为2.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(68)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2021年年初预算为455万元,2021年支出决算为455万元,完成年初预算的100%。

(69)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为7.30万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(70)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年年初预算为101.50万元,2021年支出决算为55.57万元,完成年初预算的54.74%,决算数小于预算数的主要原因是部份支出为上级补助收入,按上级实际补助数支出。

(71)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年年初预算为38.38万元,2021年支出决算为33.31万元,完成年初预算的86.78%,决算数小于预算数的主要原因是是按实际发生数支出。

(72)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年年初预算为167.10万元,2021年支出决算为149.03万元,完成年初预算89.18%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数支出。

(73)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2021年年初预算为19.5万元,2021年支出决算为34.73万元,完成年初预算的178.10%,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(74)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2021年年初预算为2.8万元,2021年支出决算为2.86万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助,按上级实际补助数支出。

(75)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2021年年初预算为5万元,2021年支出决算为4.71万元,完成年初预算的94.20%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助增加,按实际环境保护支出

(76)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为750万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(77)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(78)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021年年初预算为5.5万元,2021年支出决算为4.9万元,完成年初预算的89.09%,决算数小于于预算数的主要原因是此款项是上级补助收入,以实际补助数支出。

(79)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)2021年年初预算为300万元,2021年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是上级补助未下达。

(80)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年年初预算为394.11万元,2021年支出决算为389.76元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

(81)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2021年年初预算为602万元,2021年支出决算为429元,完成年初预算的71.26%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

(82)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为104.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(83)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(84)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为16.45万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(85)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年年初预算为386.55万元,2021年支出决算为405.46万元,完成年初预算的104.89%,决算数大于预算数的主要原因是农办人员增加,增加了人员经费支出。

(86)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2021年初预算为0万元,2021支出决算为0.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(87)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2021年初预算为0万元,2021支出决算为58.97万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(88)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2021年初预算为0万元,2021支出决算为0.83万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(89)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2021年初预算为0万元,2021支出决算为495.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(90)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)2021年初预算为0万元,2021支出决算为9.6万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(91)农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)2021年初预算为0万元,2021支出决算为424.55万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(92)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2021年初预算为0万元,2021支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(93)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)2021年初预算为713.26万元,2021支出决算为533.69万元,完成年初预算的74.82%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助收入减少,按实际补助支出。

(94)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021年初预算为88.70万元,2021年支出决算为88.58万元,完成年初预算的99.86%,决算数与预算数基本持平。

(95)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2021年初预算为0万元,2021年支出决算为14.73万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(96)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2021年年初算为0万元,2021年支出决算为5.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(97)农林水支出(类)林业和草原(款)林业和草原防灾减灾(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为5.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(98)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为6.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(99)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(100)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2021年年初预算为33.27万元,2021年支出决算为33.79万元,完成年初预算的101.56%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助款增加,按实际补助支出。

(101)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2021年年初预算为2061.90万元,2021年支出决算为75.23万元,完成年初预算的3.64%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助减少,按实际补助支出。

(102)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为90万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(103)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为482.72万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(104)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2021年年初预算为511.50万元,2021年支出决算为434.93万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

(105)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为26.99万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助。

    (106)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2021年年初预算为393万元,2021年支出决算为176.78万元,完成年初预算的44.98%,决算数小于预算数的主要原因是经费节省。

(107)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为9.44万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助款。

(108)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用和保护(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为183.97万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助款。

(109)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为338.18万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助款。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9429.49万元,其中::

人员经费9066.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费362.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5579.75万元,占本年支出合计的23.77%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1023.87万元,增长22.47%。主要原因是上级补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5579.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出45万元,占0.81%;城乡社区(类)支出5290.32万元,占94.81%;其他(类)支出244.43万元,占4.38%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为900万元,支出决算为5579.75万元,完成年初预算的619.97%。主要原因是:上级补助收入增加。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算数为45万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助款。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排支出(款)城市建设支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为3.87万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助款。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排支出(款)农村基础设施建设支出(项)2021年年初预算为240万元,2021年支出决算5241.80万元,完成年初预算的2184.08%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助款增加,按实际补助支出。

(4)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排支出(款)城市公共设施(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为44.65万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助款。

(5)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)2021年年初预算为560万元,2021年决算为64.80万元,完成年初预算的11.57%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助款减少,按实际补助支出。

(6)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2021年年初预算为100万元,2021年支出决算为147.14万元,完成年初预算的147.14%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助款增加,按实际补助支出。

(7)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为32.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,此款项为上级补助款。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.55万元,支出决算为31.53万元,完成预算的88.69%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元,占8.88%,与2020年度一致;公务接待费支出决算为28.73万元,占91.12%,与2020年度相比,减少7.47万元,下降20.63%,主要原因是规范公务活动,压缩经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的无人等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元,支出决算为2.80万元,完成预算的100%。决算数与预算数一致。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费预算数为2.8万元,支出2.80万元,完成预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于公务用车B00DX9所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为32.75万元,支出决算为28.73万元,完成预算的87.73%。主要用于接待规定开支的各类公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范公务活动,压缩经费支出。国内公务接待625批次,累计5384人次。

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为350.34万元,支出决算为362.74万元,完成年初预算的103.53%,决算数大于预算数的主要原因是经费有所调整按实际发生数支出;比2020年度增加58.79万元,增长19.34%,主要原因是人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额218万元,其中:政府采购货物支出218万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额182.60万元,占政府采购支出总额的73.76%。其中,授予小微企业合同金额10.00万元,占政府采购支出总额的4.58%。其中,授予小微企业合同金额10万元,占授予中小企业合同金额的5.47%; 

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,人民政府本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是保洁及治安巡逻车等;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,余姚市黄家埠镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金149.29万元,占一般公共预算项目支出总额的0.83%。组织对2021年度用于城市公共设施支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金44.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.8%。本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

余姚市黄家埠镇人民政府在2021年度部门决算中反映群众文化和城市公共设施项目绩效自评结果。

群众文化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为基本完成。项目全年预算数为176.98万元,执行数为149.29万元,完成预算的84.35%。项目绩效目标完成情况:一是资金使用严格按照要求;二是资金使用基本按照计划执行。发现的问题及原因:一是项目使用中资金分配还存在不合理;二是整体数据的动态分析不足。下一步改进措施:一是继续规范资金使用,二是加大审核者的业务水平。


           余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 

 项目名称:群众文化            报告日期:2021年12月31日

实施单位

(盖章)

余姚市黄家埠镇人民政府 

单位地址

余姚市黄家埠镇高兰公路33号 

绩效联络员

马素依

联系电话

0574-62019833 

项目资金

176.98万 

项目属性

新增项目( )

延续项目( )

项目计划

资    金

(年度)2021年度

实际到位

资    金

(年度)2021年度

(全部)176.98万

(全部)149.29万

项目

预期

绩效

目标

经济效益:未显示

绩效

目标

完成

情况

经济效益:未显示

社会效益:良好

社会效益:良好

生态环境效益及其他效益:未显示

生态环境效益及其他效益:未显示

 

主要量化指标:完成群众文化支出

 

 

 

 

 

主要量化指标:完成群众文化支出

 

 

 

 

项目实施情况概述及情况说明

 

 

一是资金使用严格按照要求;二是资金使用基本按照计划执行

 

 

 

 

自我评价

优秀(   )    完成(   )    基本完成(   )    未完成(   )

主管部门

审核意见

 

 

 

 

 

                           主管部门盖章

                            年    月   日

注:本表一式三份,由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

城市公共设施项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为基本完成。项目全年预算数为0万元,执行数为44.65万元,年初预算为0,是因为此项为上级补助款,具有不可预测性。项目绩效目标完成情况:一是项目使用按照要求;二是资金使用基本按照计划执行。发现的问题及原因:一是项目使用中资金分配还存在不合理;二是整体数据的动态分析不足。下一步改进措施:一是继续规范资金使用,二是加大审核者的业务水平。


           余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 

 项目名称:城市公共设施         报告日期:2021年12月31日

实施单位

(盖章)

余姚市黄家埠镇人民政府 

单位地址

余姚市黄家埠镇高兰公路33号  

绩效联络员

马素依

联系电话

0574-62109833 

项目资金

 0万

项目属性

新增项目( )

延续项目( )

项目计划

资    金

(年度)2020年度

实际到位

资    金

(年度)2020年度

(全部)0万

(全部)44.65万

项目

预期

绩效

目标

经济效益:未显示

绩效

目标

完成

情况

经济效益:未显示

社会效益:良好

社会效益:良好

生态环境效益及其他效益:未显示

生态环境效益及其他效益:未显示

主要量化指标:完成城市公共设施支出

 

 

 

 

 

主要量化指标:完成城市公共设施支出

 

 

 

 

 

 

项目实施情况概述及情况说明

 

 

一是资金使用严格按照要求;二是资金使用基本按照计划执行

 

 

 

 

 

自我评价

优秀(   )    完成(  )    基本完成(   )    未完成(   )

主管部门

审核意见

 

 

 

 

 

                           主管部门盖章

                            年    月   日

注:本表一式三份,由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

 

3.财政评价项目绩效评价结果

本年无2021年度财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无2021年度部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)财政事务(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项)指反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

24. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)指反映除上述项目以外的其他审计事务方面支出。

25. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面支出。

26. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

27. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

28. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

29. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

30. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

31. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)指反映用于兵役征集等反面的支出。

32. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

33. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

34. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

35. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

36. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和”148”法律服务专用电话等支出。

37. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

38. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

39. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

40. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

41. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍(政府专职消防队、农村消防队等)的各项支出。

42. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学期教育支出。
    43. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)指反映个部门举办的小学教育支出。

44. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办的初中教育支出。
    45. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

46. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

47. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除上述项目以外的教育附加支出。

48. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

49. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)  科普活动(项)指反映用于开展科普活动的支出。

50. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出。

51. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)指反映群众文化方面的支出,报刊教材文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

52. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

53. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。

54. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)指反映老龄事务方面的支出。

55. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)指反映行政区划界线勘维护,以及行政区划和地名管理支出。

56. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

57. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

58. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

59. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

60. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

61. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)指反映用于义务兵有待方面的支出。

62. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周年以上、为享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

63. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)指反映除上乡项目以外其他用于优抚方面的支出。

64. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

65. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

66. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

67. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

68. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)  其他社会福利支出(项)指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

69. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

70. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

71. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储蓄资金。

72. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)指反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

73. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

74. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

75. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出

76. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)指反映农村特困人员救助供养支出。

77. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出

78. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

79. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指反映用于乡镇卫生院的支出。

80. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

81. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

82. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指反映计划生育服务支出。

83. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

84. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

85. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出 。 

86. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)  能源节约利用(项)指反映用于能量节约利用方面的支出。

87. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

88. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

89. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
   90. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

91. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指反映除上述项目以外其他的城乡社区方面的支出。

92. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    93. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

94. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)指反映对重量农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

95. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

96. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)指反映对农村公益事业、垦区工艺设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

97. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

98. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

99. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)指反映用于林业事业单位的基本支出。

100. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)指反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水底流失等支出。

101. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)指反映由森领生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

102. 农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)指反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护。濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病检测防控等方面的支出。

103. 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害发生的支出。

104. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

105. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出。

106. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水清、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

107. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

108. 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

109. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

110. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

111. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(扶贫)(项)指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、树立设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

112. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

113. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

114. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

115.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

116. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

 


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