索引号: | 73213467X/2022-70920 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 财政 | 发布日期: | 2022-08-31 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 阳明街道 |
余姚市人民政府阳明街道办事处2021年度部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录 一、概况.........................................................................................................( ) (一)部门(单位)职责.................................................................................( ) (二)机构设置...............................................................................................( ) 二、2021年度部门(单位)决算公开表.........................................................( ) 三、2021年度部门(单位)决算情况说明......................................................( ) (一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( ) (二)收入决算情况说明.................................................................................( ) (三)支出决算情况说明.................................................................................( ) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( ) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( ) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( ) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( ) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( ) (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( ) (十)机关运行经费支出说明..........................................................................( ) (十一)政府采购支出说明.............................................................................( ) (十二)国有资产占有情况说明......................................................................( ) (十三)预算绩效情况说明.............................................................................( ) 四、名词解释..................................................................................................( ) 一、余姚市人民政府阳明街道办事处概况 (一)部门职责 1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村(社区)党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。 2.负责拟定行政区域经济社会发展和城镇(村)建设等规划,组织基础设施和各项公益事业建设。 3.负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。 4.负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。 5.按规定权限和程序,负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(出让)、拆迁、开发等工作。 6.指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。 7.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定,管理服务外来务工人员。 8.负责行政区域精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生活动,美化环境。 9.负责行政区域的农村建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作。 10.法律法规和上级规定的其他事项。 11.承办上级党委、政府交办的其他工作。 (二)机构设置 从预算单位构成看,阳明街道办事处部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括办事处本级决算、所属学校决算(阳明中学、舜水中学、瑞云学校、丰北中学、富巷小学、舜水小学、舜北小学、新城市小学、长安小学、丰北小学、老方桥小学、中心幼儿园、第二幼儿园、阳明街道教辅室)、所属社区决算(舜水社区、长安社区、阳明社区、新城市社区、胜山社区、富巷社区、锦江社区、龙泉社区、老方桥居委)、所属阳明街道社区卫生院决算、所属阳明街道敬老院决算等。 纳入余姚市人民政府阳明街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1. 余姚市阳明中学 2. 余姚市舜水中学 3. 余姚市瑞云学校 4. 余姚市丰北初级中学 5. 余姚市富巷小学 6. 余姚市舜水小学 7. 余姚市舜北小学 8. 余姚市新城市小学 9. 余姚市长安小学 10. 余姚市丰北小学 11. 余姚市老方桥小学 12. 余姚市阳明街道中心幼儿园 13. 余姚市阳明街道第二幼儿园 14. 余姚市阳明街道第三幼儿园 15. 余姚市阳明街道教育辅导室 16. 阳明街道办事处本级 余姚市阳明街道办事处从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办、发展服务办、财政管理办、农业农村办、城建城管办、社会治安综合治理办、社务事务服务管理办、便民服务中心、安监所、环卫所等。 二、2021年度余姚市人民政府阳明街道办事处部门决算公开表 详见附表。 三、2021年度余姚市人民政府阳明街道办事处部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计60,675.43万元,支出总计60,675.43万元,与2020年度相比,各增加7202.70万元,增长13.47%。主要原因是:支出基数及超收分成增加。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计60,675.43万元;包括财政拨款收入59,604.02万元(其中,一般公共预算56,983.87万元,政府性基金预算2,620.16万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.23%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,071.40万元,占收入合计1.77%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计60,675.43万元,其中基本支出36,102.02万元,占59.50%;项目支出24,573.41万元,占40.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计59,604.02万元,支出总计59,604.02万元,与2020年相比,各增加6,608.75万元,增长12.47%。主要原因是支出基数增加;财政拨款支出年初预算数50226.94万元,完成年初预算的118.67%,主要原因是支出基数及超收分成增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出56,983.87万元,占本年支出合计的93.92%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8,494.97万元,增长17.52%。主要原因是:支出基数及超收分成增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出56,983.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,294.27万元,占7.54%;国防(类)支出57.51万元,占0.10%;公共安全(类)支出2,449.35万元,占4.30%;教育(类)支出25,161.04万元,占44.15%;科学技术(类)支出12.70万元,占0.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出738.10万元,占1.30%;社会保障和就业(类)支出6,825.60万元,占11.98%;卫生健康(类)支出2,389.04万元,占4.19%;节能环保(类)支出3,692.29万元,占6.48%;城乡社区(类)支出4,362.10万元,占7.65%;农林水(类)支出3,705.44万元,占6.50%;交通运输(类)支出26.47万元,占0.05%;资源勘探工业信息等(类)支出29.69万元,占0.05%;商业服务业等(类)支出64.20万元,占0.11%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出1,025.25万元,占1.80%;住房保障(类)支出1,788.26万元,占3.14%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出362.55万元,占0.64%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47522.79万元,支出决算为56,983.87万元,完成年初预算的119.91%,主要原因是支出基数及超收分成增加,根据可用收入追加安排了部分项目支出。其中: 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(人大)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为31.45万元,决算数大于预算数的主要原因此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为14.43万元,决算数大于预算数的主要原因此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2021年年初预算为65万元,2021年支出决算为53.51万元,完成年初预算的82.32%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费节约。 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1.13万元,决算数大于预算数的主要原因此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 一般公共服务支出(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年年初预算为2649.47万元,2021年支出决算为2542.80万元,完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出压减。 一般公共服务支出(类)办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算为51万元,2021年支出决算为170.20万元,完成年初预算的333.73%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上级专项(利息收入返还款)。 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专业普查活动(项)2021年年初预算为330万元,2021年支出决算为236.40万元,完成年初预算的71.64%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2021年年初预算为217.11万元,2021年支出决算为171.87万元,完成年初预算的79.16%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出压减。 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)2021年年初预算为27万元,2021年支出决算为13.29万元,完成年初预算的49.22%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费节约。 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2021年年初预算24.60万元,2021年支出决算为23.23万元,完成年初预算的94.43%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为2.50万,决算数大于预算数的主要原因此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为47万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为121.90万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021年年初预算为103.50万元,2021年支出决算为45.26万元,完成年初预算的43.73%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2021年年初预算为902.01万元,2021年支出决算为803.36万元,完成年初预算的89.06%,决算数小于预算数的主要原因日常公用支出压减。 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年年初预算为23.10万元,2021年支出决算为14.70万元,完成年初预算的63.64%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2021年年初预算为61万元,2021年支出决算为57.51万元,完成年初预算的94.28%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2021年年初预算86万元,2021年支出决算为70.14万元,完成年初预算的81.56%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出压减。 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)2021年年初预算405.72万元,2021年支出决算为363.11万元,完成年初预算的89.50%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费压减。 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2021年年初预算为2091.36万元,2021年支出决算为2016.10万元,完成年初预算的96.40%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费压减。 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2021年年初预算1134.73万元,2021年支出决算为2554.50万元,完成年初预算的198.68%,决算数大于预算数的主要原因是决算里包含了学前教育上级专项补助及追加了舜水幼儿园收购款525万元,新悦府幼儿园办学经费及暑期维修等。 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年年初预算10163.68万元,2021年支出决算为9880.62万元,完成年初预算的97.21%,决算数小于预算数的主要原因是决算根据上级财政要求,住房公积金转为住房保障支出。 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年年初预算9421.15万元,2021年支出决算为9505.10万元,完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因是决算里包含了上级专项补助。 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)2021年年初预算1435.39万元,2021年支出决算为1887.19万元,完成年初预算的131.47%,决算数大于预算数的主要原因是此科目的决算数应以上级补助下拨款为准。 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1.28万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2021年年初预算2761.20万元,2021年支出决算为1084万元,完成年初预算的39.26%,决算数大于预算数的主要原因是此科目的决算数应以上级补助下拨款为准。 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为248.35万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为11.20万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年年初预算4.50万元,2021年项目未实施。 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年年初预算354.01万元,2021年支出决算为330.23万元,完成年初预算的93.28%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出压减。 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2021年年初预算156.50万元,2021年支出决算为383.52万元,完成年初预算的245.06%,决算数大于预算数的主要原因是追加了阳明一八八文化创意专项款229.50万元。 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为4.35万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年年初预算为155万元,2021年支出决算为153.26万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是离退休费按实际标准执行。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2021年年初预算为754.25万元,2021年支出决算为830.71万元,完成年初预算的110.14%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动费标准提高,教育线追加预算91.50万元。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年年初预算为2022.15万元,2021年支出决算为1935.14万元,完成年初预算的95.70%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费按实际标准执行。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年年初预算为1081.11万元,2021年支出决算为1025.29万元,完成年初预算的94.84%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费按实际标准执行。 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为16.62万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为67.31万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为46.13万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为292.81万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为3.30万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2021年年初预算160万元,2021年支出决算为179.86万元,完成年初预算的112.41%,决算数大于预算数的主要原因是决算数为上级专项补助。 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为47.59万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2021年年初预算260万元,2021年支出决算为276.29万元,完成年初预算数的106.26%,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,按实际补助支出为准。 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为170.17万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为76.05万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为4.55万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为76.82万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2021年年初预算570万元,2021年支出决算为523.69万元,完成年初预算数的91.88%,决算数小于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,支出以实际补助为准。 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2021年年初预算为210万元,2021年支出决算为212.11万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级专项,以实际补助为准。 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为40.63万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为54.60万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021年年初预算为140万元,2021年支出决算为70万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是上级补助部分未在本科目列支。。 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2021年年初预算1472.20万元,2021年支出决算为181.84万元,完成年初预算的12.35%,决算数小于预算数的主要原因是决算数为上级专项补助。 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为12.75万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为496.08万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为7.07万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为年末预算追加调帐支出。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为285.92万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2021年年初预算0万元,2021年支出决算为593.80万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了历年环卫正常经费及卫生院公共卫生经费支出。 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为21.82万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年年初预算378.72万元,2021年支出决算为320.10万元,完成年初预算的84.52%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年年初预算250万元,2021年支出决算为250万元,完成年初预算的100%。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年年初预算829.88万元,2021年支出决算为788.94万元,完成年初预算的95.07%,决算数小于预算数的主要原因是按实际托收数支付。 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2021年年初预算为130.43万元,2021年支出决算数为121.39万元,完成年初预算的93.07%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为62.29万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为3630万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为年底调帐支出,年末预算追加。 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2021年年初预算229.92万元,2021年支出决算为209.78万元,完成年初预算的91.24%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年年初预算799.75万元,2021年支出决算为1170.63万元,完成年初预算的146.37%,决算数大于预算数的主要原因是年底追加历年城乡社区事务支出500万元。 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为850万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为287.23万元,决算数大于预算数的主要原因此款项包括上级补助收入91.70万元,年初未安排预算,年底调账追加金瑞公司利息195.53万元。 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为336.37万元,决算数大于预算数的主要原因此款项部分为上级补助收入,年初未安排预算,247.12万元为村社环境大整治“百日攻坚”工作经费追加资金。 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2021年年初预算为1654.51万元,2021年支出决算为1508.07万元,完成年初预算的91.15%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。 农林水支出(类)农业农村(款)事业支行(项)2021年年初预算为1568.16万元,2021年支出决算为1372.78万元,完成年初预算的87.54%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用支出压减。 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为7.70万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为114.04万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为0.83万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为804.49万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2021年年初预算为218.30万元,2021年支出决算为104.40万元,完成年初预算数的47.82%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为71.42万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021年年初预算为45.14万元,2021年支出决算数为37.33万元,完成年初预算的82.70%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费压减。 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为8.59万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为9万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为2.96万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为13.23万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为24.35万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为52万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2021年年初预算为39.24万元,2021年支出决算为31.33万元,完成年初预算的79.84%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费压减。 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2021年年初预算为1292万元,2021年支出决算为18.34万元,完成年初预算数的1.42%,决算数小于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,支出按实际补助为准。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为93万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年年初预算为110万元,2021年支出决算为85.03万元,完成年初预算的77.30%,决算数小于预算数的主要原因是部分村干部报酬由上级补助支出。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对对村集体经济组织的补助(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为832.62万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助村级运行和村干部报酬科目进行了调整,另追加了困难村补助128万元。 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为26.47万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2021年年初预算为131万元,2021年支出决算为29.69万元,完成年初预算的22.66%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为28.50万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2021年年初预算为51万元,2021年支出决算为35.72万元,完成年初预算的70.02%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1025.26万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1788.26万元,决算数大于预算数的主要原因是根据上级财政部门要求,教育师住房补贴由此科目列支,年底追加了预算。 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)2021年年初预算为152万元,2021年支出决算数为62.55万元,完成年初预算的41.15%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目未实施。 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为300万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入及街道配套追加150万元,年初未安排预算。 预备费(类)2021年年初预算为350万元,2021年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是当年未发生重大自然灾害,该项资金未使用,年末进行了追减。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出35,030.62万元,其中: 人员经费31,042.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费3,988.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,620.16万元,占本年支出合计的4.32%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1,886.22万元,下降41.86%。主要原因是:街道本级预算外收入减少。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,620.16万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,519.00万元,占57.97%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,101.15万元,占42.03%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2704.15万元,支出决算为2,620.16万元,完成年初预算的96.89%,主要原因是街道本级预算外收入减少。其中: 其中: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为10.17万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2021年年初预算为13.56万元,2021年支出决算为173.74万元,完成年初预算数的1281.27%,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,支出按实际补助数为准。 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1335.09万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2021年年初预算为2690.59万元,2021年决算为893.05万元,完成年初预算的33.19%,决算数小于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,支出以补助数为准。 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年决算为182.11万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年决算为26万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助收入,年初未安排预算。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况余姚市人民政府阳明街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42.25万元,支出决算为26.03万元,完成预算的61.61%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按八项规定履行节约。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增减,主要原因是本年未安排出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.52万元,占63.46%,与2020年度相比,减少0.22万元,下降1.30%,主要原因是按八项规定履行节约;公务接待费支出决算为9.51万元,占36.54%,与2020年度相比,减少0.97万元,下降11.30%,主要原因是按八项规定履行节约。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。0主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。 全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为18.95万元,支出决算为16.52万元,完成预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因是经费节约。 公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为18.95万元,支出16.52万元,完成预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因是经费节约。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。 (3)公务接待费预算数为23.30万元,支出决算为9.51万元,完成预算的40.82%。主要用于按规定列支的公务接待支出。国内公务接待154批次,累计1,720人次。决算数小于预算数的主要原因是按八项规定履行节约。其中: 外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出9.51万元,主要用于按规定列支的公务接待支出。接待154批次,累计1,720人次。 (十)机关运行经费支出说明 2021年度机关运行经费年初预算数为3796.78万元,支出决算为1,484.76万元,完成年初预算的39.11%,决算数小于预算数的主要原因支出压减;比2020年度减少25.47万元,下降1.68%,主要原因是支出压减。 (十一)政府采购支出说明 2021年度政府采购支出总额625.64万元,其中:政府采购货物支出625.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额625.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2021年12月31日,余姚市人民政府阳明街道办事处本级及所属各单位共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是环卫垃圾清运等车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,余姚市人民政府阳明街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金450.94万元,占一般公共预算项目支出总额的2.05%。阳明街道办事处本年无政府性基金预算项目。阳明街道办事处本年无国有资本经营预算项目。 阳明街道办事处本年无部门评价。 阳明街道办事处本年无部门整体支出绩效评价。 阳明街道办事处本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果 余姚市人民政府阳明街道办事处在2021年度部门决算中反映第七次人口普查经费及一张网考核经费项目绩效自评结果。 第七次人口普查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“完成”。项目全年预算数为330万元,执行数为236.40万元,完成预算的71.64%。项目绩效目标完成情况:一是根据上级要完成阳明街道全区域人口的总量、结构、分布等情况调查;二是通过普查准确反映了人口产业化的趋势性特征,获得了大量宝贵的信息资源。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。 余姚市财政项目支出绩效自评报告表 项目名称:第七次人口普查经费 报告日期:2021年12月20日
注:本表一式三份,由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。 一张网考核经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“完成”。项目全年预算数为260万元,执行数为214.54万元,完成预算的82.52%。项目绩效目标完成情况:一是每个季度对各村社一张网完成情况进行考核打分;二是通过考核奖励提高各村社对该项工作的积极性。发现的问题及原因:部分网格未按要求进行。下一步改进措施:加强对网格员的监督和管理,严格按考核要求发放考核奖励。 余姚市财政项目支出绩效自评报告表 项目名称:一张网考核经费 报告日期:2022年1月12日
注:本表一式三份,由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。 3. 财政评价项目绩效评价结果。 阳明街道办事处2021年无财政评价项目。 4. 部门评价项目绩效评价结果。 阳明街道办事处2021年无部门评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。 19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。 22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 23.一般公共服务支出(类)财政事务(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项)指反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出。 24.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)指反映除上述项目以外的其他审计事务方面支出。 25.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面支出。 26.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 27.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 28.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。 29.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。 30.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。 31.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)指反映用于兵役征集等反面的支出。 32.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。 33.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。 34.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。 35.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 36.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和”148”法律服务专用电话等支出 37.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。 38.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。 39.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。 40.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。 41.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍(政府专职消防队、农村消防队等)的各项支出。 42.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学期教育支出。 44.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办的初中教育支出。 46.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 47.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除上述项目以外的教育附加支出。 48.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 49.科学技术支出(类)科学技术普及(款) 科普活动(项)指反映用于开展科普活动的支出。 50.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出。 51.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)指反映群众文化方面的支出,报刊教材文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 52.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 53.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。 54.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)指反映老龄事务方面的支出。 55.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)指反映行政区划界线勘维护,以及行政区划和地名管理支出。 56.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 57.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 58.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 59.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 60.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。 61.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)指反映用于义务兵有待方面的支出。 62.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周年以上、为享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。 63.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)指反映除上乡项目以外其他用于优抚方面的支出。 64.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。 65.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。 66.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)指反映对老年人提供福利服务方面的支出。 67.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。 68.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 其他社会福利支出(项)指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。 69.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。 70.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 71.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储蓄资金。 72.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)指反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。 73.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。 74.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。 75.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出 76.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)指反映农村特困人员救助供养支出。 77.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出 78.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 79.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指反映用于乡镇卫生院的支出。 80.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。 81.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 82.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指反映计划生育服务支出。 83.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 84.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出 85.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 86.节能环保支出(类)能源节约利用(款) 能源节约利用(项)指反映用于能量节约利用方面的支出。 87.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。 88.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。 89.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 91.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指反映除上述项目以外其他的城乡社区方面的支出。 92.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 94.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)指反映对重量农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。 95.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 96.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)指反映对农村公益事业、垦区工艺设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。 97.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 98.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 99.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)指反映用于林业事业单位的基本支出。 100.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)指反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水底流失等支出。 101.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)指反映由森领生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 102.农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)指反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护。濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病检测防控等方面的支出。 103.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害发生的支出。 104.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。 105.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 106.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水清、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。 107.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 108.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。 109.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。 110.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 111.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(扶贫)(项)指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、树立设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 112.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 113.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 114.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 115.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 116.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。 117.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 118.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|