索引号: | 002975303/2022-59476 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 财政 | 发布日期: | 2022-03-04 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 低塘街道 |
余姚市人民政府低塘街道办事处2022年部门预算 | |
第一部分 余姚市低塘街道办事处概况 一、主要职能 1、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。 2、编报和执行本辖区经济和社会发展计划,管理本辖区的经济、科学、教育、文化、体育、卫生、计划生育、环境和资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。 3、负责本辖区精神文明建设,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生运动,美化城市环境。 4、负责本辖区社区建设、管理、服务工作,指导、支持和帮助居委会、村委会依法自治,向上级人民政府反映居民和社区的意见和要求。 5、兴办便民、利民等社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施建设和管理。 6、按属地管理原则,制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施,负责违法青少年的帮教转化工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益,处理人民来信来访,协助做好优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等工作。 7、协助做好土地管理、城建规划、城市管理、市政建设、房产管理、环境卫生、征兵、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居民动迁等工作。 8、保护全民集体所有财产和公民私有合法财务,维护社会秩序。 9、编制并执行财政预决算计划,做好社区经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金的指导、协调和监督工作。 10、领导所属工作部门和单位的工作。 11、办理市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,低塘街道办事处部门预算包括本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括街道本级、所属学校预算(低塘成校、低塘中学、低塘小学、郑巷小学、帅康小学、舜耕小学、低塘实验幼儿园、低塘实验幼儿园育才分园、低塘实验幼儿园历山分园、低塘实验幼儿园朝阳分园、低塘实验幼儿园贝贝分园)、所属社区、居委预算(低塘社区、历山居委、郑巷居委)。 第二部分 低塘街道办事处2022年部门预算安排情况说明 一、2022年部门预算总体情况 (一)2022年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算30939.27万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、国防支出(类)、公共安全支出(类)、教育支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、农林水支出(类)、交通运输支出(类)、资源勘探工业信息等支出(类)、预备费(类)、其他支出(类)。 (二)2022年收入预算情况说明 本部门2022年收入预算30939.27万元,其中:一般公共预算拨款收入24200万元,占78.22%;政府性基金预算拨款收入5100万元,占16.48%;财政专户管理资金收入1100万元,占3.56%;上年结转收入539.27万元,占1.74%。 (三)2022年支出预算情况说明 本部门2022年支出预算30400万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)4297.37万元、国防支出(类)73.00万元、公共安全支出572.27(类)万元、教育支出(类)12097.5万元、文化旅游体育与传媒支出(类)389.59万元、社会保障和就业支出(类)1860.96万元、卫生健康支出(类)762.97万元、城乡社区支出(类)4978.16万元、农林水支出(类)3492.18万元、交通运输支出(类)16.00、资源勘探信息等支出(类)/260.00万元、预备费(类)500.00万元、其他支出(类)1100.00万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出15895.90万元,日常公用支出614.10万元,项目支出13890.00万元。 (四)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 本部门2022年财政拨款收支预算29839.27万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入24200万元,本年政府性基金预算拨款收入5100万元,上年结转539.27万元;支出包括:一般公共服务支出(类)4297.37万元、国防支出(类)73.00万元、公共安全支出572.27(类)万元、教育支出(类)10997.50万元、文化旅游体育与传媒支出(类)389.59万元、社会保障和就业支出(类)1860.96万元、卫生健康支出(类)762.97万元、城乡社区支出(类)4978.16万元、农林水支出(类)3492.18万元、交通运输支出(类)16.00、资源勘探工业信息等支出(类)260.00万元、预备费(类)500.00万元、其他支出(类)1100.00万元、结转下年539.27万元。 (五)2022年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款当年规模变化情况 本部门2022年一般公共预算当年拨款24200万元,比2021年执行数增加1192.66万元,主要原因是一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出及农林水支出增长。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出(类)4297.37万元,占17.76% ;国防(类)73万元,占0.30%;公共安全支出(类)572.27万元,占2.36%;教育(类)10997.50万元,占45.44%;文化旅游体育与传媒支出(类)389.59万元,占1.61%;社会保障和就业支出(类)1860.96万元,占7.69%;卫生健康支出(类)762.97万元,占3.15%;城乡社区支出(类)978.16万元,占4.04%;农林水支出(类)3492.18万元,占14.43%;交通运输支出(类)16万元,占0.07%;资源勘探信息等支出(类)260万元,占1.07%;预备费(类)500万元,占2.07%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)168.87万元,比2021年执行数增加30.90万元,增长22.40%,主要原因是用于街道行政人大编制人员增加。 (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)18万元,比2021年执行数增加9.98万元,增长124.44%,主要原因是用于街道支出科目调整。 (3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)53.13万元,比2021年执行数增加2.73元,增长5.41%,主要原因是用于街道行政政协编制人员经费调整变化。 (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)3337.26万元,比2021年执行数增加446.03万元,增长15.43%,主要原因是用于街道行政编制人员及非在编人员工资、日常公用经费等调整变化。 (5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)258.20万元,比2021年执行数增加154.02万元,增长147.84%,主要原因是用于街道行政编制人员档案数字化管理、关工委工作经费、办公设备购置等支出调整变化,以及街道支出科目调整。 (6)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)292.91万元,比2021年执行数增加58.82万元,增长25.13%,主要原因是用于街道行政党派编制人员工资、日常办公等经费支出调整变化。 (7)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)169万元,比2021年执行数减少5.80万元,下降3.32%,主要原因是各类党建、党群活动经费支出调整及支出科目变化。 (8)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(类)73万元,比2021年执行数增加33.07万元,增长82.81%,主要原因是用于街道年度征兵任务和民兵训练经费调整,以及街道支出科目变化。 (9)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)10万元,比2021年执行数增加9.52万元,增长1983.33%,主要原因是用于社区矫正、安教帮置上级补助经费科目调整。 (10)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)301.27万元,比2021年执行数增加31.29万元,增长11.59%,主要原因是用于街道司法事业编制人员工资、日常办公等支出调整变化。 (11)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)45万元,比2021年执行数增加17.46万元,增长63.38%,主要原因是用于街道禁毒社工人员、人民调解经费等支出调整及街道支出科目变化。 (12)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)216万元,比2021年执行数减少249.96万元,下降53.46%,主要原因是平安创建、三支队伍等经费支出变化及街道支出科目调整变化。 (13)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1452.00万元,比2021年执行数增加349.10万元,增长31.65%,主要原因是用于街道所属幼儿园教师人员调整变化及人员经费增加。 (14)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)4329.60万元,比2021年执行数增加504.51万元,增长13.19%,主要原因是用于街道所属小学教师人员经费调整变化。 (15)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3030.00万元,比2021年执行数增加320.36万元,增长11.82%,主要原因是用于街道初中教师人员工资、日常经费等支出调整变化。 (16)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1147.50万元,比2021年执行数增加412.26万元,增长56.07%,主要原因是生均公用经费调整及科目调整,以及教育相关经费增长。 (17)教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)238.40万元,比2021年执行数增加238.40万元,增长100%,主要原因是用于成校教师人员经费及支出科目调整变化。 (18)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)800万元,比2021年执行数增加97万元,增长13.80%,主要原因是用于各中小学校年度公用经费、基建维修等支出调整变化。 (19)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)193.59万元,比2021年执行数增加4.04万元,增长2.13%,主要原因是用于街道文化事业编制人员工资、日常公用等支出调整及街道支出科目变化。 (20)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)176万元,比2021年执行数增加62万元,增长54.38%,主要原因是用于街道文化宣传、文化活动、文体中心修缮支出调整变化。 (21)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)20万元,比2021年执行数增加16.35万元,增长447.95%,主要原因是用于街道健康余姚创建、旅游穿件等科目支出调整变化。 (22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)88.56万元,比2021年执行数减少182.10万元,下降67.28%,主要原因是用于2021年度科目调整历年丧葬抚恤金、遗属补助等科目。 (23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)88.10万元,比2021年执行数减少26.55万元,下降23.16%,主要原因是用于街道机关事业退休人员变化,以及2021年度科目调整上年度丧葬抚恤金等科目。 (24)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)35万元,比2021年执行数增加13.36万元,增长61.76%,主要原因是用于街道社保中心运行支出科目变化。 (25)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)87万元,比2021年执行数增加76.24万元,增长708.32%,主要原因是用于退役士兵自主就业安置补助支出变化及上级补助支出科目调整。 (26)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)15万元,比2021年执行数减少19.07万元,下降55.97%,主要原因是用于儿童福利支出调整变化。 (27)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)301万元,比2021年执行数增加80.84万元,增长36.72%,主要原因是用于老年人福利支出变化及科目调整。 (28)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)470.80万元,比2021年执行数增加448.53万元,增长2013.78%,主要原因是上级补助支出科目调整。 (29)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障(项)500万元,比2021年执行数增加500万元,增长100%,主要原因是上级补助支出科目调整。 (30)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)250.50万元,比2021年执行数增加196.92万元,增长367.56%,主要原因是用于社会临时救助支出、民政各类定补、救济等其他支出等变化及支出科目调整。 (31)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)25万元,比2021年执行数减少512.86万元,下降95.35%,主要原因是上级补助支出科目调整。 (32)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)328万元,比2021年执行数增加322.47万元,增长5832.80%,主要原因是用于基本公共卫生服务等上级补助科目调整。 (33)卫生健康支出(类)计划生育(款)其他计划生育事务支出(项)307.82万元,比2021年执行数增加59.47万元,增长23.95%,主要原因是用于计生人员经费调整变化以及科目调整。 (34)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)62.05万元,比2021年执行数减少21.54万元,下降25.77%,主要原因是用于2021年度补前两年度退休人员医疗补助调整变化。 (35)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)65.10万元,比2021年执行数减少26.62万元,下降29.02%,主要原因是用于2021年度补前两年度退休人员医疗补助调整变化。 (36)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)978.16万元,比2021年执行数减少1142.73万元,下降53.88%,主要原因是街道城乡社区事业编制人员经费调整,以及支出科目调整变化。 (37)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)1234.57万元,比2021年执行数增加235.93万元,增长23.62%,主要原因是用于街道农业事业编制人员工资、日常办公等支出调整变化以及科目调整。 (38)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)48万元,比2021年执行数增加43.31万元,增长923.89%,主要原因是用于街道畜牧经费支出科目变化调整。 (39)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)191万元,比2021年执行数增加51.39万元,增长36.81%,主要原因是用于街道农业综合、两务公开、农业政策性保险等经费支出及支出科目调整变化。 (40)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)34.56万元,比2021年执行数增加4.50万元,增长14.96%,主要原因是用于街道林业事业编制人员工资、日常办公等支出变化。 (41)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)49万元,比2021年执行数增加16.83万元,增长52.30%,主要原因是用于松线虫防控、森林防火经费等支出变化及支出科目调整。 (42)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)1218万元,比2021年执行数增加1181.61万元,增长3246.80%,主要原因是用于农田水利、河道保洁、水环境整治、河道疏浚、水库除险加固、污水管道建设等各项支出变化及支出科目调整。 (43)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)30万元,比2021年执行数减少72万元,下降70.59%,主要原因是抗旱排涝支出科目调整。 (44)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)33.05万元,比2021年执行数增加5.83万元,增长21.42%,主要原因是用于街道水利事业编制人员工资、日常办公等支出变化。 (45)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)80万元,比2021年执行数增加35.49万元,增长79.73%,主要原因是用于水利经费支出等科目变化。 (46)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)160万元,比2021年执行数减少130万元,下降44.83%,主要原因是用于街道对村级一事一议上级补助的经费支出科目调整。 (47)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)414万元,比2021年执行数增加414万元,增长100%,主要原因是村干部工薪、村级运转经费支出科目调整。 (48)交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与(项)16万元,比2021年执行数增加16万元,增长100%,主要原因是村邮站补助支出科目调整。 (49)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)60万元,比2021年执行数减少241.88万元,下降80.12%,主要原因是工贸会议、企业培训等经费调整,以及街道支出科目调整。 (50)资源勘探工业信息等支出(类)中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)200万元,比2021年执行数增加177.56万元,增长791.12%,主要原因是专项整治、消防安全、疫情防控等经费调整,以及安全教育、消防经费支出科目调整。 (51)预备费(类)500万元,比2021年执行数增加500万元,增长100%,主要原因是用于法定预备费的提取。 (六)2022年一般公共预算基本支出情况说明 本部门2022年一般公共预算基本支出15410万元,其中: 人员经费14735.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费674.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)2022年政府性基金预算拨款情况说明 1.政府性基金预算当年拨款规模情况 本部门2022年政府性基金预算当年拨款5100万元,比2021年执行数减少50万元,主要原因是地块收入减少,农村基础设施建设支出减少。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出(类)4000万元,占78.43% ;其他支出(类)1100万元,占21.57%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)4000万元,主要用于街道工贸政策奖励、道路改造、绿化、路灯电费、技防投入等基础设施建设支出。 (2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)1100万元,主要用于街道其他各类支出。 (八)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 本部门2022年“三公”经费预算40万元,比上年预算数下降4.42%。其中: 1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年拟安排因公出国(境)费支出无安排。如上级临时安排出国培训、交流学习,经费临时追加预算。 2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算30万元,主要用于用于接待用餐、茶水等支出。2022年比上年预算数下降8.68%,减少的主要原因是厉行节约、减少公务接待。 3.公务用车购置:2022年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2022年比上年预算数持平,持平的主要原因是2021和2022年均为安排购置公务用车。 4.公务用车运行费:2022年安排公务用车运行费 预算10万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数增长11.11%,增加的主要原因是车辆运行养护成本增加。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2022年本部门本级、所属学校等12家行政单位的机关运行经费财政拨款预算29300万元,较2021年预算数增加2000万元,增长7.33%。 2.政府采购情况 2022年本部门各单位政府采购预算总额918.5万元,其中:政府采购货物预算28.5万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算90万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆4辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车3 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车1辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。 2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。 4.绩效目标设置情况 2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。 第三部分 名词解释 一、收入科目 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。 8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。 9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 9.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)指反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.国防(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)指反映其他用于国防方面的支出。 15.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。 16.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 17.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。 18.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)指反映其他用于公共安全方面的支出 19.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学期教育支出。 20.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)指反映个部门举办的小学教育支出。 21.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办的初中教育支出。 22.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 23.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。 24.教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除上述项目以外的教育费附加支出。 25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 27.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游体育与传媒支出(款)其他文化和旅游体育与传媒支出(项)指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒方面的支出。 28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)指反映事业单位开支的离退休经费。 30.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业补助的支出 31.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)指出上述以外的其他用于退役安置方面的支出。 32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)指反映对儿童提供福利服务方面的支出。 33.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)指反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。 34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指反映出上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。 35.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)指反映农村生活保障对象的最低生活保障金支出。 36.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。 37. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指反映基本公共卫生服务支出。 39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 42.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。 43.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 44.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 45.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 46.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)指反映其他用于农业农村方面的支出。 47.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)指反映用于林业事业单位的基本支出。 48.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。 49.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括提防、河道、水库、水利枢纽等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 50.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)指防汛业务支出。 51.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 52.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 53.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。 54.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 55.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与(项)指反映反映邮政普遍服务余政策性业务等方面的支出。 56.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。 57.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。 58.预备费(类)指反映预算中安排的预备费。 59.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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