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索引号: 00297527/2022-59585 内容分类: 部门预决算
主题分类: 财政 发布日期: 2022-03-04
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 泗门镇政府
余姚市泗门镇人民政府2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村(社区)党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

(2)负责拟定行政区域经济社会发展和城镇(村)建设等规划,组织基础设施和各项公益事业建设。

(3)负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。

(4)负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。

(5)按规定权限和程序,负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(出让)、拆迁、开发等工作。

(6)指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。

(7)加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定,管理服务外来务工人员。

(8)负责行政区域精神文明精神,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生活动,美化环境。

(9)负责行政区域的农村建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作。

(10)法律法规和上级规定的其他事项。

(11)承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泗门镇人民政府部门预算包括泗门镇本级预算及镇所属事业单位预算。具体单位包括镇本级、镇所属学校(余姚市泗门镇初级中学、余姚市泗门镇成人文化技术学校、余姚市泗门镇中心小学、余姚市泗门镇第二小学、余姚市泗门镇湖北小学、余姚市泗门镇塘后小学、余姚市泗门镇中心幼儿园)。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

(一)2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算90455.00万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费和其他支出。

(二)2022年收入预算情况说明
    本部门2022年收入预算90455.00万元,其中:一般公共预算拨款收入61655.00万元,占68.16%;政府性基金预算拨款收入28800.00万元,占31.84%。

(三)2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算90455.00万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4882.57万元、国防支出168.1万元、公共安全支出784.59万元、教育支出13565.17万元、文化旅游体育与传媒支出980.16万元、社会保障和就业支出17705.13万元、卫生健康支出8145.5万元、节能环保支出1972万元、城乡社区支出5931.48万元、 农林水支出5226.29万元、交通运输支出30万元、资源勘探信息等支出44万元、自然资源海洋气象等支出10万元、灾害防治及应急管理支出210.01万元、预备费2000万元、其他支出28800万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出21380.52万元,日常公用支出2140.11万元,项目支出66934.37万元。

(四)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算90455.00万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 61655.00万元,本年政府性基金预算拨款收入28800.00万元;支出包括:一般公共服务支出4882.57万元、国防支出168.1万元、公共安全支出784.59万元、教育支出13565.17万元、文化旅游体育与传媒支出980.16万元、社会保障和就业支出17705.13万元、卫生健康支出8145.5万元、节能环保支出1972万元、城乡社区支出5931.48万元、 农林水支出5226.29万元、交通运输支出30万元、资源勘探信息等支出44万元、自然资源海洋气象等支出10万元、灾害防治及应急管理支出210.01万元、预备费2000万元、其他支出28800万元。   

(五)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款61655.00万元,比2021年执行数增加3508.92万元,主要原因是与财政收入预算数同步增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4882.57万元,占7.92%;国防支出168.1万元,占0.27%;公共安全支出784.59万元,占1.27%;教育支出13565.17万元,占22%;文化旅游体育与传媒支出980.16万元,占1.59%;社会保障和就业支出17705.13万元,占28.72%;卫生健康支出8145.5万元,占13.21%;节能环保支出1972.00万元,占3.20%;城乡社区支出5931.48万元,占9.62%; 农林水支出5226.29万元,占8.48%;交通运输支出30万元,占0.05%;资源勘探信息等支出44万元,占0.07%;自然资源海洋气象等支出10万元,占0.02%;灾害防治及应急管理支出210.01万元,占0.34%;预备费2000万元,占3.24%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项)96.10万元,比2021年执行数增加10.47万元,增长12.23%,主要原因是五险一金基数增加。
       (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)15万元,比2021年执行数增加11.08万元,增长282.65%,主要原因是2021年安排的部分项目未实施。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)26万元,比2021年执行数增加26万元,主要原因是2021年项目未实施。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(人大)(项)69.65万元,比2021年执行数增加5.81万元,增长9.10%,主要原因是五险一金基数增加。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)31万元,比2021年执行数减少41.89万元,下降57.47%,主要原因是2021年有换届选举。

(6)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)3万元,比2021年执行数减少0.17万元,下降5.36 %,基本持平。

(7)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)1531.94万元,比2021年执行数增加252万元,增长19.69%,主要原因是人员经费增加。

(8)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(政府)(项)635.8万元,比2021年执行数增加136.57万元,增长27.36%,主要原因是2021年安排的部分项目未实施。

(9)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)政务公开审批(项)216.75万元,比2021年执行数增加99.16万元,增长84.33%,主要原因是2022年有新的项目。

(10)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)信访事务(项)56.65万元,比2021年执行数增加12.83万元,增长29.28%,主要原因是2021年安排的部分项目未实施。

(11)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(政府)(项)495.83万元,比2021年执行数增加52.69万元,增长11.89%,主要原因是人员经费增加。

(12)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)38万元,比2021年执行数增加30.2万元,增长387.18%,主要原因是2021年安排的部分项目未实施。

(13)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政)(项)121.95万元,比2021年执行数增加22.93万元,增长23.16%,主要原因是人员经费增加。

(14)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)30万元,比2021年执行数增加23.5万元,增长361.54%,主要原因是2021年安排的部分项目未实施。

(15)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(财政)(项)184.29万元,比2021年执行数减少0.03万元,下降0.02%,基本持平。

(16)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)10万元,比2021年执行数增加10万元,主要原因是2021年安排的项目未实施。

(17)一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)168.5万元,比2021年执行数增加106.05万元,增长169.82%,主要原因是2021年安排的部分项目未实施。

(18)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)106.5万元,比2021年执行数增加66万元,增长162.96%,主要原因是2022年项目增加。

(19)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)100万元,比2021年执行数减少9.63万元,下降8.78%,主要原因是2022年项目减少。

(20)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)58万元,比2021年执行数增加47.97万元,增长478.27%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(21)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)101万元,比2021年执行数增加70.22万元,增长228.14%,主要原因是2022年有新项目。

(22)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)340.61万元,比2021年执行数增加28.15万元,增长9.01%,主要原因是人员经费增加。

(23)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)207万元,比2021年执行数增加98.64万元,增长91.03%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(24)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)209万元,比2021年执行数减少92.46万元,下降30.67%,主要原因是2022年项目减少。

(25)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)12万元,比2021年执行数增加3.35万元,增长38.73%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(26)一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)8万元,比2021年执行数增加8万元,主要2021年项目未执行。

(27)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)10万元,比2021年执行数增加10万元,主要原因是2021年项目未执行。

(28)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)40万元,比2021年执行数增加3.7万元,增长10.19%,主要原因是2021年经费节约。

(29)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2万元,比2021年执行数增加2万元,主要原因是2021年项目未执行。

(30)国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)126.1万元,比2021年执行数增加63.5万元,增长101.44%,主要原因是项目增加。

(31)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)749.59万元,比2021年执行数增加109.73万元,增长17.15%,主要原因是2021年经费节约。

(32)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)5万元,比2021年执行数增加4.67万元,增长1415.15%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(33)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)5万元,比2021年执行数增加5万元,主要原因是2021年项目未执行。

(34)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(司法)(项)3万元,比2021年执行数增加3万元,主要原因是2021年项目未执行。

(35)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(司法)(项)6万元,比2021年执行数增加5.92万元,增长7400%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(36)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)16万元,比2021年执行数增加2.5万元,增长18.52%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(37)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)909.04万元,比2021年执行数减少989.72万元,下降52.12%,主要原因是中心幼儿园分园预算减少。

(38)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)7796.16万元,比2021年执行数增加1586.29万元,增长25.54%,主要原因是人员经费增加。

(39)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3961.21万元,比2021年执行数增加520.52万元,增长15.13%,主要原因是人员经费增加。

(40)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)625.32万元,比2021年执行数增加380.79万元,增长155.72%,主要原因是2022年项目新增。

(41)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)273.44万元,比2021年执行数增加67.36万元,增长32.69%,主要原因是人员经费增加。

(42)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)15万元,比2021年执行数增加4.6万元,增长44.23%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(43)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)696.16万元,比2021年执行数增加129.2万元,增长22.79%,主要原因是2022年人员经费增加及2021年部分项目未执行。

(44)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)191万元,比2021年执行数增加26.86万元,增长16.36%,主要原因是2021年经费节约。

(45)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)68万元,比2021年执行数增加45.42万元,增长201.15%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(46)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)10万元,比2021年执行数增加10万元,主要原因是2021年项目未执行。

(47)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(人力资源和社会保障管理)(项)464.33万元,比2021年执行数增加154.44万元,增长49.84%,主要原因是人员经费增加及2021年部分项目未执行。

(48)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理)(项)99.39万元,比2021年执行数增加20.98万元,下降增长26.76%,主要原因是人员经费增加。

(49)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)23万元,比2021年执行数增加9.07万元,增长65.11%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(50)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)136.49万元,比2021年执行数增加35.52万元,增长35.18%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(51)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)136.65万元,比2021年执行数增加14.61万元,增长11.97%,主要原因是发放标准提高。

(52)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)534.5万元,比2021年执行数增加80.55万元,增长17.74%,主要原因是发放标准提高。

(53)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1100.13万元,比2021年执行数增加55.57万元,增长5.32%,主要原因是预计缴费基数增加。

(54)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)550.12万元,比2021年执行数增加68.17万元,增长14.14%,主要原因是预计缴费基数增加。

(55)社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)其他就业补助支出(项)13万元,比2021年执行数增加1.8万元,增长16.07%,主要原因是2021年经费节约。

(56)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)36.31万元,比2021年执行数减少72.23万元,下降66.55%,主要原因是人员不确定,按实增减。

(57)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)278万元,比2021年执行数增加89.79万元,增长47.71%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(58)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)284万元,比2021年执行数增加40.38万元,增长16.57%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(59)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)267万元,比2021年执行数增加41.76万元,增长18.54%,主要原因是人员补助标准提高。

(60)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出100万元,比2021年执行数增加27.3万元,增长37.55%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(61)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)250万元,比2021年执行数增加23.92万元,增长10.58%,主要原因是补助标准提高。

(62)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)76万元,比2021年执行数增加3.18万元,增长4.37%,基本持平。

(63)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)607万元,比2021年执行数增加213.29万元,增长54.17%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(64)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)20万元,比2021年执行数增加15.05万元,增长304.04%,主要原因是项目新增。

(65)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)129万元,比2021年执行数增加36.14万元,增长38.92%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(66)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)11万元,比2021年执行数增加0.96万元,增长9.56%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(67)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)29万元,比2021年执行数增加9.52万元,增长48.87%,主要原因是项目增加。

(68)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)27万元,比2021年执行数减少167.15万元,下降86.09%,主要原因是上级补助项目,存在不确定性。

(69)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)201.5万元,比2021年执行数增加196.22万元,增长3716.29%,主要原因是科目调整。

(70)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)100万元,比2021年执行数增加26.66万元,增长36.35%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(71)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)1114万元,比2021年执行数增加203.3万元,增长22.32%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(72)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)121万元,比2021年执行行增加43.36万元,增长55.85%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(73)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)5672.2万元,比2021年执行数增加1300.06万元,增长29.74%,主要原因是补助标准提高。

(74)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)5276.63万元,比2021年执行数增加1444.89万元,增长37.71%,主要原因是补助标准提高。

(75)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)47.88万元,比2021年执行数增加17.96万元,增长60.03%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(76)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1583.95万元,比2021年执行数增加75.64万元,增长5.01%,主要原因是疫情疫苗等项目新增。

(77)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)331万元,比2021年执行数增加32.91万元,增长11.04%,主要原因是项目的不确定性。

(78)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.67万元,比2021年执行数增加5.02万元,增长14.49%,主要原因是缴费基数调整。

(79)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)514.51万元,比2021年执行数增加17.5万元,增长3.52%,主要原因是缴费基数调整。

(80)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)85.74万元,比2021年执行数增加9.98万元,增长13.17%,主要原因是2021年经费节约。

(81)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)4693.35万元,比2021年执行数增加3567.72万元,增长316.95%,主要原因是科目调整。

(82)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)41.28万元,比2021年执行数增加41.28万元,主要原因是上年项目未执行。

(83)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)3万元,比2021年执行数增加3万元,主要原因是2021年项目未执行。

(84)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)88万元,比2021年执行数增加40.81万元,增长86.48%,主要原因经费按实支出。

(85)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)765万元,比2021年执行数增加446.43万元,增长140.14%,主要原因是2021年项目增加。

(86)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)805万元,比2021年执行数增加44.2万元,增长5.81%,主要原因是2022年项目增加。

(87)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)949万元,比2021年执行数增加195.4万元,增长25.93%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(88)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)218万元,比2021年执行数增加218万元,主要原因是2021年项目未执行和2022年项目增加。

(89)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)370.88万元,比2021年执行数增加78.62万元,增长26.90%,主要原因是人员经费增加。

(90)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)628.92万元,比2021年执行数增加159.26万元,增长33.91%,主要原因是2021年部分项目未实施和2022年项目增加。

(91)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(城乡社区管理)(项)10万元,比2021年执行数增加9.46万元,主要原因是2021年经费节约。

(92)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3634.08万元,比2021年执行数增加1389.91万元,增长61.93%,主要原因是2021年部分项目未实施和2022年项目增加。

(93)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1037.6万元,比2021年执行数增加811.54万元,增长358.99%,主要原因是2021年部分项目未实施和2022年项目增加。

(94)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)250万元,比2021年执行数减少7535.87万元,下降96.79%,主要原因是部分为上级补助收入和科目调整。

(95)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项)343.18万元,比2021年执行数增加99.63万元,增长40.91%,主要原因是人员经费增加。

(96)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)733.01万元,比2021年执行数减少15.44万元,下降2.06%,主要原因是人员减少。

(97)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)109万元,比2021年执行数减少35.97万元,下降24.81%,主要原因是部分为上级补助。

(98)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(农业)(项)15万元,比2021年执行数增加9.3万元,增长163.16%,主要原因是2021年部分项目未实施。

(99)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)120万元,比2021年执行数增加105.61万元,增长733.91%,主要原因是2021年部分项目未实施。

(100)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)175万元,比2021年执行数增加172万元,主要原因是2021年部分项目未实施。

(101)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)13.93万元,比2021年执行数减少7.37万元,下降34.60%,主要原因是2022年人员减少。

(102)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)277万元,比2021年执行数减少65.03万元,下降19.01%,主要原因是部分为上级补助。

(103)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)1000万元,比2021年执行数增加98.74万元,增长10.96%,主要原因是2022年项目增加。

(104)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)88万元,比2021年执行数增加16.73万元,增长23.47%,主要原因是2021年部分项目未执行。

(105)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)100万元,比2021年执行数减少110万元,下降52.38%,主要原因是2022年部分项目减少。

(106)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2252.17万元,比2021年执行数增加348.83万元,增长18.33%,主要原因是人员经费增加。

(107)交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)30万元,比2021年执行数增加30万元,主要原因是2021年项目未执行。

(108)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)44万元,比2021年执行数增加31.77万元,增长259.77%,主要原因是2022年项目增加。

(109)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)10万元,比2021年执行数增加10万元,主要原因是2021年项目未实施。

(110)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)106万元,比2021年执行数增加41.25万元,增长63.71%,主要原因是2022年项目增加。

(111)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)5万元,比2021年执行数增加5万元,主要原因是2021年项目未实施。

(112)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)81.01万元,比2021年执行数减少6.06万元,下降6.96%,主要原因是2022年项目减少。

(113)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)18万元,比2021年执行数增加11.86万元,增长193.16%,主要原因是2022年项目增加。

(114)预备费(类)2000万元,2021年未开支。

(六)2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出23520.63万元,其中:

人员经费21380.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2140.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款28800万元,比2021年执行数增加 19491.27万元,主要原因是2022年预计镇本级基金收入比2021年增加,支出相应也增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)28800万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)28800万元,主要用于城乡社会事务支出22182.5万元,科学技术1620万元、社会保障和就业支出3587.6万元、医疗卫生与计生支出400万元、节能环保支出809.9万元、农林水事务支出200万元。  

(八)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算103.17万元,比上年预算数下降13.80%。其中:

1. 因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费预算0万元。2022年比上年预算数减少5万元。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算86.37万元,主要用于接待等支出。2022年比上年预算数下降11.03%,减少的主要原因是履行节约、压缩开支。

3.公务用车购置:2022年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

4.公务用车运行费:2022年安排公务用车运行费预算16.80万元,主要用于6辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数下降4.55 %,减少的主要原因是按定额标准测算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级、余姚市泗门镇初级中学、余姚市泗门镇成人文化技术学校、余姚市泗门镇中心小学、余姚市泗门镇第二小学、余姚市泗门镇湖北小学、余姚市泗门镇塘后小学、余姚市泗门镇中心幼儿园8家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算2140.11万元,较2021年预算数减少56.93万元,下降2.59%,主要原因是幼儿园分园实施自收自支,差额拨款。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额6363.12万元,其中:政府采购货物预算824.92万元、政府采购工程预算2343.02万元、政府采购服务预算3195.18万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆25辆,泗门镇人民所属各预算单位共有车辆6辆,都为一般执法执勤用车。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入:本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公开涉及的支出科目,参照2022年政府收支分类科目说明。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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