发布日期: 2019- 02- 02 08: 16 | 浏览次数: | 字体:[ 大 中 小 ] | 信息来源: 兰江街道 |
索引号 | 732100031/2019-53609 | ||
组配分类 | 财政预决算、三公经费 | 发布机构 | 兰江街道 |
生成日期 | 2019-04-04 | 公开方式 | 主动公开 |
主题分类 | 政务公开 | 体裁分类 | 其他 |
公开范围 | 面向全社会 |
余姚市兰江街道办事处2019年部门预算 | |
第一部分 余姚市兰江街道办事处概况 一、主要职能 1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强农村(社区)党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。 2、负责拟定行政区域经济社会发展和城镇(村)建设等规划,组织基础设施和各项公益事业建设。 3、负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划生育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁,以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作。 4、负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动,按规定权限和程序审批或审核投资项目。 5、按规定权限和程序,负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(出让)、拆迁、开发等工作。 6、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。 7、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定,管理服务外来务工人员。 8、负责行政区域精神文明精神,组织群众性文化、体育、教育活动,组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生活动,美化环境。 9、负责行政区域的农村建设、管理和服务工作,推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作。 10、法律法规和上级规定的其他事项。 11、承办上级党委、政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,兰江街道办事处部门预算包括:街道本级预算、所属学校(梨洲中学、城南中学、肖东中学、姚江中学、世南小学、江南新城小学、城南小学、肖东一小、肖东二小、兰江小学、姚江小学、中心幼儿园)、所属社区(舜南社区、下菱社区、江南新城社区、四明社区、蕙兰社区、锦凤社区、俞家桥社区)所属兰江街道社区卫生服务中心预算。 第二部分 兰江街道办事处2019年部门预算安排情况说明 一、兰江街道办事处2019年部门预算总体情况 (一)兰江街道办事处2019年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,兰江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算35263.73万元,收入包括:一般公共预算拨款收入25747.98万元、政府性基金预算拨款收入4128.59万元、上级补助收入4868.97万元、上年结转518.19万元;支出包括:一般公共服务支出3066.11万元、国防支出45万元、公共安全支出1049.71万元、教育支出16201.24万元、文化旅游体育与传媒支出94万元、社会保障和就业支出4521.11万元、卫生健康支出1997.61万元、城乡社区支出1531.52万元、农林水支出2134.84万元、预备费300万元、其他支出4322.59万元。 (二)2019年收入预算情况说明 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3066.11万元、国防支出45万元、公共安全支出1049.71万元、教育支出16201.24万元、文化旅游体育与传媒支出94万元、社会保障和就业支出4521.11万元、卫生健康支出1997.61万元、城乡社区支出1531.52万元、农林水支出2134.84万元、预备费300万元、其他支出4322.59万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出20366.21万元,日常公用支出2431.99万元,项目支出12465.53万元。 (四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 兰江街道办事处2019年财政拨款收支预算35263.73万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入30422.95万元,本年政府性基金预算拨款收入4322.59万元,上年结转 518.19万元;支出包括:一般公共服务支出3066.11万元、国防支出45万元、公共安全支出1049.71万元、教育支出16201.24万元、文化旅游体育与传媒支出94万元、社会保障和就业支出4521.11万元、卫生健康支出1997.61万元、城乡社区支出1531.52万元、农林水支出2134.84万元、预备费300万元、其他支出4322.59万元、结转下年0万元。 (五)兰江街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 兰江街道办事处2019年一般公共预算当年拨款30422.95万元,比2018年执行数减少1716.91万元。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出3066.11万元,占8.7% ;国防支出45万元,占0.1%;公共安全支出1049.71万元,占3.0%;教育支出16201.24万元,占45.9%;文化旅游体育与传媒支出94万元,占0.2%;社会保障和就业支出4521.11万元,占12.8%;卫生健康支出1997.61万元,占5.7%;城乡社区支出1531.52万元,占4.3%;农林水支出2134.84万元,占6.1%;预备费300万元,占0.9%;其他支出4322.59万元,占12.3%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)53.6万元,比2018年执行数增加38.6万元,增长257.3%,主要原因是代表学习培训、例会等活动经费、代表补选经费增加。 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1470.1万元,比2018年执行数减少323.58万元,下降18.0%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1062.22万元,比2018年执行数增加457.83万元,增长75.8%,主要原因是部分功能科目调整。 5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)15万元,比2018年执行数增加5.6万元,增长59.6%,主要原因是稳控实际需要经费增加。 6. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)11万元,比2018年执行数增加10.57万元,增长2458.1%,主要原因是工程协调、专项审计应急及村级培训增加。 7. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)30.5万元,比2018年执行数增加10.77万元,增长54.6%,主要原因是村监会、社监会奖励、廉政文化经费增加。 8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)34.8万元,比2018年执行数增加12.43万元,增长55.6%,主要原因是用于妇联、总工会、团工委、关工委等费用增加。 9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)211.89万元,比2018年执行数增加37.56万元,增长21.5%,主要原因是用于两新组织党员区域活动中心建设、“七一”(年终)表彰相关支出增加。 10. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)150万元,比2018年执行数增加32.55万元,增长27.7%,主要原因是用于文明创建、宣传经费、出版书籍、会务培训支出增加。 11. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)25万元,比2018年执行数增加14.56万元,增长139.5%,主要原因是用于统战活动、会务、培训、走访慰问支出增加。 12. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)45万元,比2018年执行数增加11.41万元,增长34.0%,主要原因是主要用于年度征兵任务和民兵训练经费增加。 13. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)490.34万元,2018年无执行数,主要原因是用于派出所人员公用费用支出。 14. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)20万元,比2018年执行数增加4.32万元,增长27.6%,主要原因是用于普法宣传支出增加。 15. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)10万元,比2018年执行数增加8.67万元,增长651.9%,主要原因是用于社区矫正有关费用支出增加。 16. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)68.37万元,比2018年执行数减少74.76万元,下降52.2%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 17. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)33万元,比2018年执行数增加12.42万元,增长60.3%,主要原因是用于和谐联谊、“610”经费、综治经费、人民调解等支出增加。 18. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)15万元,2018年无执行数,主要是用于禁毒经费支出。 19. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)413万元,比2018年执行数增加320.33万元,增长345.1%,主要原因是增加综合指挥室(一张网建设)和安监所经费等支出。 20. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)634.9万元,无2018年执行数,主要原因是用于街道教辅室统筹安排经费支出。 21. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)873.24万元,比2018年执行数减少443.04万元,下降33.7%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 22. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)9202.11万元,比2018年执行数减少2401.02万元,下降20.7%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 23. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)5490.99万元,比2018年执行数减少1915.06万元,下降25.9%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)45万元,比2018年执行数减少5万元,下降10.0%,主要原因是“兰江家园情”群众文化节及参与市级以上文体活动经费支出减少。 25. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游支出(项)44万元,比2018年执行数减少51.58万元,下降54.0%,主要原因是用于文化专项、文化惠民、历史文物、街道宣传文化员年薪经费支出减少。 26. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)5万元,比2018年执行数减少5万元,下降50.0%,主要原因是用于历史文物经费支出减少。 27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)245.95万元,比2018年执行数增加218.12万元,增长783.8%,主要原因是功能科目调整。 28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)35.11万元,比2018年执行数减少5.2万元,下降12.9%,主要原因是用于街道公务员离退休干部人员减少。 29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1693.9万元,2018年无执行数,主要原因是街道机关事业单位基本养老保险缴费功能科目调整。 30. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)677.55万元,2018年无执行数,主要原因是街道机关事业单位职业年金缴费功能科目调整。 31. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)45万元,比2018年执行数减少18.35万元,下降29.0%,主要原因是用于“八一”年终优抚、双拥共建、退伍安置配套经费支出减少。 32. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)184.6万元,比2018年执行数增加122.2万元,增长195.8%,主要原因是用于高龄老年人慰问经费、敬老院及五保供养经费、居家养老配套经费等功能科目调整。 33. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)16万元,比2018年执行数增加5.64万元,增长54.4%,主要原因是用于殡葬专项整治费等支出增加。 34. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)123万元,比2018年执行数增加32.47万元,增长35.9%,主要原因是用于低保残疾人生活困难补助、无固定收入残疾人生活补贴等支出增加。 35. 社会保障和就业支出(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)45万元,比2018年执行数减少249.2万元,下降84.7%,主要原因是功能科目调整。 36. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)9万元,比2018年执行数减少21.89万元,下降70.9%,主要原因是功能科目调整。 37. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)4万元,比2018年执行数减少6.48万元,下降61.8%,主要原因是功能科目调整。 38. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)20万元,2018年无执行数,主要原因是功能科目调整。 39. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)10万元,2018年无执行数,主要原因是功能科目调整。 40. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1412万元,比2018年执行数增加1318.52万元,增长1410.5%,主要原因是功能科目调整。 41. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)140.7万元,2018年无执行数主要原因是用于基层医疗卫生机构补助支出功能科目调整。 42. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)65 万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是用于城乡公共卫生服务经费的支出每年一样。 43. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)245.05万元,比2018年执行数减少93.97万元,下降27.7%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 44. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.78万元,2018年无执行数,主要原因是用于行政事业单位医疗费功能科目调整。 45. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)387.74万元,2018年无执行数,主要原因是用于行政事业单位医疗费功能科目调整。 46. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)251.6万元,2018年无执行数,主要原因是用于行政事业单位医疗费功能科目调整。 47. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)720万元,2018年无执行数,主要原因是用于城乡居民基本医疗保险配套性补贴功能科目调整。 48. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)50.94万元,2018年无执行数,主要原因是用于老干支部、老体协经费支出功能科目调整。 49.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)114.8万元,2018年无执行数,主要原因是用于食品药品安全监管、除四害、无偿献血宣传及组织、红十字会经费支出功能科目调整。 50. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)10万元,比2018年执行数增加6.87万元,增长219.5%,主要原因是用于社工培训费用支出增加。 51. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1057.79万元,比2018年执行数增加772.55万元,增长270.8%,主要原因是用于新社区成立及各社区经费支出增加。 52. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)463.73万元,比2018年执行数增加342.04万元,增长281.1%,主要原因是主要用于老小区改造工程支出增加。 53. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)926.8万元,比2018年执行数减少252.29万元,下降21.4%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 54. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)11.5万元,比2018年执行数减少6.24万元,下降35.2%,主要原因是用于病虫害控制、基层动物防疫员补助支出减少。 55. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)76.4万元,比2018年执行数增加42.34万元,增长124.3%,主要原因是用于农机作业补贴、农作物良种补贴、政策扶持项目补助等支出增加。 56. 农林水支出(类)农业(款) 成品油价格改革对渔业的补贴(农业)(项)0.6万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是用于国内渔业生产成本补助支出每年一样。 57. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)23万元,比2018年执行数增加12.31万元,增长115.2%,主要原因是用于大学生村官报酬、各项保险及公积金财政补助支出增加。 58. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)123.81 万元,比2018年执行数减少54.06万元,下降30.4%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 59. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)32.7万元,比2018年执行数减少0.08万元,下降0.2%,主要原因是用于杭甬高速路生态林带建设工程租用及胁用农田资金支出减少。 60. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)42.7万元,比2018年执行数减少2.7万元,下降5.9%,主要原因是用于生态公益林森林生态效益补偿资金支出减少。 61. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)10.3万元,比2018年执行数增加5.45万元,增长112.4%,主要原因是用于专职护林巡查(督查)员补助支出增加。 62. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)0.5万元,2018年无执行数,主要原因是上级专项补助支出。 63. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)125万元,比2018年执行数增加91.83万元,增长276.8%,主要原因是用于各村水利设施维修经费支出增加。 64. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)197.53万元,比2018年执行数减少73.98万元,下降27.2%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 65. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(扶贫)(项)39万元,比2018年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是养老金、职业年金、医保作科目调整。 主要用于村邮站建设补助经费支出。 66. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)435万元,比2018年执行数增加335万元,增长335.0%,主要原因是用于村主要干部工资、对村民委员会和村党支部的补助支出功能科目调整。 67. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)90万元,比2018年执行数增加80万元,增长800%,主要原因是用于招商引资经费等支出功能科目调整。 68.预备费(类)300万元,主要用于法定预备费的提取。 (六)2019年一般公共预算基本支出情况说明 兰江街道办事处2019年一般公共预算基本支出22798.2万元,其中:人员经费20366.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费2431.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。 (七)2兰江街道办事处019年政府性基金预算拨款情况说明 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 兰江街道办事处2019年政府性基金预算当年拨款 4322.59万元,比2018年执行数减少139.15万元。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出(类)9万元,占0.2% ;其他支出(类) 4313.59万元,占99.8%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 (1)城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)9万元,主要用于公路绿化通道建设工程土地租赁费支出。 (2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)4313.59万元,主要用于综治综管员、民防队员经费580.5万元,2018年工贸政策兑现及工贸经济表彰经费600万元,农发综合预算经费290.6万元,城管中队经费581万元,环卫所专项447.1万元,美丽家园创建200万元,机器人峰会50万元,宅基地确权100万元,老小区改造51.5万元,俞家桥社区用房装修97万元,江南新城办公楼装修100.9万元,余梁线北延电费20万元,卫生院扩建300万元,扶贫结对160万元,各类补助款550万元,上级专项补助收入支出185万元。 (八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 本部门2019年“三公”经费预算 53.3万元,比上年预算数下降17%。其中: 1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算 0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数增长(或下降或持平) %,增加(或减少)的主要原因是……。 2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算32.2万元,主要用于接待等支出。2019年比上年预算数下降10.1%。 3.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算21.1万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降9.4%。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019年兰江街道办事处本级、所属学校(梨洲中学、城南中学、肖东中学、姚江中学、世南小学、江南新城小学、城南小学、肖东一小、肖东二小、兰江小学、姚江小学、中心幼儿园)等13家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算2431.99万元,较2018年预算数增加63.6万元,增长2.7 %。 2.政府采购情况 2019年本部门各单位政府采购预算总额190.8万元,其中:政府采购货物预算62.8万元、政府采购工程预算 75万元、政府采购服务预算53万元。 3.国有资产占有使用情况 截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆10辆,其中应急公务用车 1 辆,执法执勤用车8辆,特种专业技术用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。 2019年部门预算安排购置车辆0辆,本部门所属各预算单位共有车辆10辆,其中应急公务用车1辆,执法执勤用车8辆,特种专业技术用车1辆,、。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为……(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备)。 4.绩效目标设置情况 2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。 第三部分 名词解释 (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用) 一、收入科目 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。 6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。 4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。 9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。 11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 12. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)指反映除上述项目以外的其他审计事务方面支出。 13. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面支出。 14. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 15. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 16. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。 17. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。 18. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)指反映用于兵役征集等反面的支出。 19. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 20. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。 21. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。 22. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。 23. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。 24. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)指反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 25. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学期教育支出。 27. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办的初中教育支出。 28. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)指反映群众文化方面的支出,报刊教材文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 29. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 30. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 32. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。 33. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。 34. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 35. 社会保障和就业支出(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。 36. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出 37. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出 38. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 39. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。 40. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 41. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置顶级科目的其他项目支出。 42.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。 43. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 44. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 46. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)指反映对重量农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。 47. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 48. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)指反映用于林业事业单位的基本支出。 49. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项)指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害发生的支出。 50. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 52. 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 53. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(扶贫)(项)指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、树立设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 54. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 55. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 56.预备费(类)指反映预算中安排的预备费。 三、机关运行经费 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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