春节刚过,小曹娥镇内审人员即按照2024年度审计项目计划,着手实施镇属两个市场2022年至2023年财务收支情况的审计。
审计发现两个市场在收入管理、支出管理、工程管理等方面均存在问题,其中一个市场还存在应收未收摊位费的问题。审计结束后,镇纪委书记牵头及时对两个市场进行了审计反馈,反馈会上对两个市场的整改提出了明确要求,要求市场在规定时间内对照审计提出的问题逐一整改、对账销号。目前两个市场已在积极落实审计整改中。