根据年初计划安排,今年9-10月份,梁弄镇财政管理办公室组织审计人员对余姚市梁弄镇中心幼儿园2021年至2023年财务收支进行了审计。本次审计通过制定审计实施方案 ,根据审计局编制的《内部审计发现共性问题清单》,重点开展审计工作。通过本次审计工作发现幼儿园在合同管理、内控机制、采购管理、结余管理等方面存在的一些问题 ,通过和园长以及财务人员的沟通,对一些问题提出了整改意见,下一步,审计人员将及时关注幼儿园审计的整改工作。