索引号: | 002973332/2022-74170 | 主题分类: | 审计 |
文件编号: | 余审党〔2022〕17号 | 生成日期: | 2022-09-07 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 市审计局 |
关于调整内部控制领导小组的通知 | |
各科室、中心: 因单位人事变动和工作调整,经局党组研究,决定调整余姚市审计局内部控制领导小组及相关工作小组。 组 长:熊剑锋 党组书记、局长 副组长:叶初江 党组副书记、副局长 成 员:车成友 副局长 韩玉仙 总审计师 虞健杰 党组成员、经责办主任 闻 淼 投资审计中心主任 领导小组下设内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组、风险评估工作小组,具体名单如下: 1.内部控制工作小组 组 长:叶初江(兼) 成 员:李其锋 办公室主任 陈央淼 市委审计办秘书科科长 任 梁 财政审计科(电子数据审计科)科长 袁明亮 经责审计科科长 马晓虹 经贸审计科科长 董益俊 投资审计科科长 周明晖 (投资审计中心副主任) 严映霞 投资审计中心副主任 胡盛科 经责审计中心主任 李 丽 法规科(内部审计指导监督科)副科长 孙琳蓉 经责中心副主任 2.内部控制评价与监督小组 组 长:虞健杰(兼) 成 员:钱梦缘 机关党总支副书记 赵益梦 法规科(内部审计指导监督科)副科长 董君飞 法规科(内部审计指导监督科)干部 3.风险评估工作小组 组 长:叶初江(兼) 成 员:李其锋 办公室主任 陈央淼 市委审计办秘书科科长 孙琳蓉 经责审计中心副主任 严映霞 投资审计中心副主任 郑奇明 投资审计中心综合科科长 中共余姚市审计局党组 2022年9月7日 |
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