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索引号: 002973332/2022-74170 主题分类: 审计
文件编号: 余审党〔2022〕17号 生成日期: 2022-09-07
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市审计局
关于调整内部控制领导小组的通知

各科室、中心:

因单位人事变动和工作调整,经局党组研究,决定调整余姚市审计局内部控制领导小组及相关工作小组。

组   长:熊剑锋  党组书记、局长

副组长:叶初江  党组副书记、副局长

成   员:车成友  副局长

韩玉仙  总审计师

虞健杰  党组成员、经责办主任

闻   淼  投资审计中心主任

领导小组下设内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组、风险评估工作小组,具体名单如下:

1.内部控制工作小组

组   长:叶初江(兼)

成   员:李其锋  办公室主任

陈央淼  市委审计办秘书科科长

任   梁  财政审计科(电子数据审计科)科长

袁明亮  经责审计科科长

马晓虹  经贸审计科科长

董益俊  投资审计科科长

周明晖  (投资审计中心副主任)

严映霞  投资审计中心副主任

胡盛科  经责审计中心主任

李   丽  法规科(内部审计指导监督科)副科长

孙琳蓉  经责中心副主任

2.内部控制评价与监督小组

组   长:虞健杰(兼)

成   员:钱梦缘  机关党总支副书记

赵益梦  法规科(内部审计指导监督科)副科长

董君飞  法规科(内部审计指导监督科)干部

3.风险评估工作小组

组   长:叶初江(兼)

成   员:李其锋  办公室主任

陈央淼  市委审计办秘书科科长

孙琳蓉  经责审计中心副主任

严映霞  投资审计中心副主任

郑奇明  投资审计中心综合科科长



中共余姚市审计局党组

2022年9月7日

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