索引号: | 002973375/2022-71581 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 卫生 | 发布日期: | 2022-09-14 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 市卫生健康局 |
余姚市卫生监督所2021年度单位决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录 一、概况 (一)部门(单位)职责 (二)机构设置 二、2021年度部门(单位)决算公开表 三、2021年度部门(单位)决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 (二)收入决算情况说明 (三)支出决算情况说明 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (十)机关运行经费支出说明 (十一)政府采购支出说明 (十二)国有资产占有情况说明 (十三)预算绩效情况说明 四、名词解释 一、概况 (一)部门(单位)职责 1.依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、病媒生物、计划生育等工作; 2.依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、集中消毒餐具等卫生相关产品; 3.依法监督传染病防治工作; 4.依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为; 5.承担法律法规规定的其他职责; 6.完成余姚市卫生健康局及上级卫生监督机构交办的 其他工作任务。 (二)机构设置 从预算单位构成看,本单位内设总所一个、两个城区分所、四个乡镇分所。 二、2021年度部门(单位)决算公开表 详见附表。 三、2021年度部门(单位)决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计2,138.66万元,支出总计2,138.66万元,与2020年度相比,各增加350.64万元,增长19.61%。主要原因是:一、基本支出:在编人员工资、社保等增资;人员新增支出增加。二、项目经费:有上级转移资金支付; 新增执法用车一辆支出增加。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计2,138.66万元;包括财政拨款收入2,138.66万元(其中,一般公共预算2,138.66万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计2,138.66万元,其中基本支出1,967.18万元,占91.98%;项目支出171.48万元,占8.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计2,138.66万元,支出总计2,138.66万元,与2020年相比,各增加350.64万元,增长19.61%。主要原因是:一、基本支出:在编人员工资、社保等增资;人员新增支出增加。二、项目经费:有上级转移资金支付; 新增执法用车辆一辆支出增加。财政拨款支出年初预算数1732.18万元,完成年初预算的123.47%,主要原因是:一是年度增员支出、人员工资性、社保性等增资支出,二是有上级转移资金支付,新增执法用车辆一辆支出,均为年初预算外支出。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,138.66万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加350.64万元,增长19.61%。主要原因是:一、基本支出:在编人员工资、社保等增资;人员新增支出增加。二、项目经费:有上级转移资金支付; 新增执法用车辆一辆支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,138.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出150.25万元,占7.03%;卫生健康(类)支出1,988.41万元,占92.97%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1732.18万元,支出决算为2,138.66万元,完成年初预算的123.47%,主要原因是:一是年度增员支出、人员工资性、社保性等增资支出,二是有上级转移资金支付,新增执法用车辆一辆支出,均为年初预算外支出。其中: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为15.42万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因有:退休人员预留生病看望、困难补助等福利费慰问未实际发生。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为86.42万元,支出决算为90.28万元,完成年初预算的104.47%,决算数大于预算数的主要原因:人员增加、缴费基数调整等。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为43.21万元,支出决算为45.14万元,完成年初预算的104.47%,决算数大于预算数的主要原因:人员增加、缴费基数调整等。 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1164.77万元,支出决算为1461.74万元,完成年初预算的125.50%,决算数大于预算数的主要原因有:人员增加支出增加、缴费基数调整等。 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为241.4万元,支出决算为320.3万元,完成年初预算的132.68%,决算数大于预算数的主要原因有: 缴费基数调整等。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为147.08万元,支出决算为171.48万元,完成年初预算的116.59%,决算数大于预算数的主要原因有: 有上级转移资金支付、执法用车辆新增一辆支出增加。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为20.42万元,支出决算为21.45万元,完成年初预算的105.04%,决算数大于预算数的主要原因有:有追加资金、缴费基数调整等。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.66万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的95.76%,决算数小于预算数的主要原因是:年末事业借用人员减少1人。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.8万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的102.82%,决算数大于预算数的主要原因有:缴费基数调整. (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,967.18万元,其中: 人员经费1,786.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费180.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.3万元,支出决算为27.62万元,完成预算的88.24%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无公务出国情况发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为27.07万元,占98.00%,与2020年度相比,增加13.89万元,增长105.39%,主要原因是:2021年度单位行政执法用车新购置一辆;公务接待费支出决算为0.55万元,占2.00%,与2020年度相比,减少0.04万元,下降6.78%,主要原因是:厉行节约,减少支出。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数、预算数均为0万元,的主要原因是:本单位无公务出国情况发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:本单位无公务出国情况发生。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为29.8万元,支出决算为27.07万元,完成预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少支出。 公务用车购置预算数为13万元,支出决算为12万元(含购置税等附加费用),完成预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少支出,主要用于经批准购置的1辆公务用车。 公务用车运行维护费预算数为16.8万元,支出15.07万元,完成预算的89.70%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。主要用于行政执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。 (3)公务接待费预算数为1.5万元,支出决算为0.55万元,完成预算的36.67%。主要用于日常公务接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。国内公务接待8批次,累计79人次。其中: 外事接待支出0万元,主要用于接待外事0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出0.55万元,主要用于日常公务接待8批次,累计79人次。 (十)机关运行经费支出说明 2021年度机关运行经费年初预算数为151.38万元,支出决算为180.73万元,完成年初预算的119.39%,决算数大于预算数的主要原因是:年内有预算追加;比2020年度增加26.75万元,增长17.37%,主要原因是:人员增加。 (十一)政府采购支出说明 2021年度政府采购支出总额192.78万元,其中:政府采购货物支出47.87万元、政府采购工程支出53.14万元、政府采购服务支出91.77万元。授予中小企业合同金额157.30万元,占政府采购支出总额的81.60%。其中,授予小微企业合同金额157.30万元,占授予中小企业合同金额的100%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2021年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,余姚市卫生监督所对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金41.07万元,占一般公共预算项目支出总额的23.95%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果 余姚市卫生监督所在2021年度单位决算中反映“中央医疗服务能力与保障能力提升补助资金-职业卫生监督执法能力提升资金”及“卫生执法经费-检测费”项目绩效自评结果。 “中央医疗服务能力与保障能力提升补助资金-职业卫生监督执法能力提升资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元,执行数为19.97万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况: 一是:职业卫生和放射卫生年度巡查次数161次超额完成任务;基层执法基本装备配备率达标100%;二是:执法检测设备完好率100%;三是:执法检查完成率100%;四是:执法办案行为投诉率0%;五是:服务对象满意度达到100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是继续加强卫生执法力量;二是执法设备定期检查、维修保养。 项目支出绩效自评表 (2021年度)
注:总分 90(含)-100 分自评等级为优,80(含)-90 分自评等级为良,60(含)-80 分自评等级为中,60 分以下自评等级为差。 “卫生执法经费-检测费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元,执行数为21.1万元,完成预算的84.4%。该资金的使用完成了国家、省级双随机和专项执法工作任务,保证卫生监督所日常督查工作正常运作。项目绩效目标完成情况:一是:该资金由主管单位通过竞争性磋商的方式确定供应商完成采购任务,政府采购率达到100%;二是:检查人员年度被投诉次数为0次;三是:年度检查任务按时完成率达到100%;四是:执法办案行为投诉率0%;五是:年度内服务对象满意度达到100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:改进预算编制,规范预算执行,提高项目预算绩效管理水平。 项目支出绩效自评表 (2021年度)
注:总分 90(含)-100 分自评等级为优,80(含)-90 分自评等级为良,60(含)-80 分自评等级为中,60 分以下自评等级为差。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 18.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。 19.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映上述项目以外其他普通教育支出方面的支出。 20.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。 21.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 22.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。 23.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。 26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。 28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 30.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 31.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 32.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。 33.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。 34.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。 35.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指反映专门收治精神病人医院的支出 36.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。 37.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 38.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。 39.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。 40.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生健康部门所属的疾病预离控制机构的支出。 41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生健康部门所属的卫生监督机构的支出。 42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指反映卫生健康部门所属的妇幼保健机构的支出。 43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指反映卫生健康部门所属的应急救治机构的支出。 44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指反映卫生健康部门所属的采供血机构的支出。 45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。 46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 47.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指反映用于突发公共卫生事件的应急处理的支出。 48.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 49.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。 50.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项):指反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|