索引号: | 002972794/2022-70740 | 内容分类: | 部门预决算 |
主题分类: | 其他 | 发布日期: | 2022-08-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 余姚市经济和信息化局 |
余姚市经济和信息化局2021年度部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目录 一、概况.........................................................................................................( ) (一)部门(单位)职责.................................................................................( ) (二)机构设置...............................................................................................( ) 二、2021年度部门(单位)决算公开表.........................................................( ) 三、2021年度部门(单位)决算情况说明......................................................( ) (一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( ) (二)收入决算情况说明.................................................................................( ) (三)支出决算情况说明.................................................................................( ) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( ) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( ) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( ) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( ) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( ) (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( ) (十)机关运行经费支出说明..........................................................................( ) (十一)政府采购支出说明.............................................................................( ) (十二)国有资产占有情况说明......................................................................( ) (十三)预算绩效情况说明.............................................................................( ) 四、名词解释..................................................................................................( ) 一、概况 (一)部门(单位)职责 1、贯彻执行国家、省、宁波市有关工业经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律法规。依据国家、省、宁波市产业政策,拟订和实施我市工业和信息化发展的对策措施。参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划。 3、贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进制造强市建设。拟订和实施全市工业和信息化发展规划、产业布局调整方案及产业结构调整方案。推进信息化和工业化融合发展,协调解决新型工业化进程中的重大问题。指导产业转型升级和产业结构调整。研究确定、组织培育市重点骨干企业。推进先进制造业产业集群发展,指导工业园区、产业基地、工业特色小镇、小微企业园等建设。 4、负责提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向。负责企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向,按规定承担有关政府产业主题基金工作。 5、指导和推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。推进智能制造,推动技术引进、新产品开发。指导重大技术改造和信息化建设项目的组织实施。参与企业工程技术中心的认定和管理工作。 6、牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。推进淘汰落后产能、资源综合利用、工业循环经济等工作,指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。 7、负责全市工业和信息化行业管理工作,组织制定并实施本市工业和信息化行业规划和行业政策。指导工业和信息化企业经营管理人才队伍建设。参与市重大人才计划实施工作。 8、组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。 9、培育发展大企业大集团、行业龙头企业、高成长企业、单项冠军企业。牵头推进企业减负降本,组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。 10、负责促进中小企业发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创新创业、融资等服务。开展中小企业梯度培育。 11、统筹推进全市信息化工作,协调全市信息化建设中的重大问题。组织协调和指导信息资源开发、信息技术应用,负责企业信息化和软件产业发展的推进工作。指导推进工业互联网发展和制造业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。 12、完成市委、市政府交办的其他任务。 13、职能的转变 (1)以供给侧结构性改革为主线,加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革,深化“亩均论英雄”改革,提高全要素生产率,推动信息化和工业化融合发展,建设制造强市。 (2)强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用,加强全市经济运行态势的监测分析,关注行业和企业发展动态,协调解决经济运行中的重大问题。 (4)取消指导全市工业和信息化企业利用外资工作职能。 (二)机构设置 从预算单位构成看,余姚市经济和信息化局部门决算包括:局本级决算、局属企业服务中心决算、局属经济交流促进中心决算、建设促进会单位决算。 二、2021年度部门(单位)决算公开表 详见附表。 三、2021年度部门(单位)决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计55021.28万元,支出总计55021.28万元,与2020年度相比,各增加14113.39万元,增长34.50%。主要原因是:工业政策性企业补助资金发放调整。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计55021.28万元;包括财政拨款收入55021.28万元(其中,一般公共预算55021.28万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计55021.28万元,其中基本支出2018.08万元,占3.67%;项目支出53003.20万元,占96.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计55021.28万元,支出总计55021.28万元,与2020年相比,各增加14113.39万元,增长34.50%。主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整;财政拨款支出年初预算数44565.36万元,完成年初预算的123.46%,主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出55021.28万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14113.39万元,增长34.50%。主要原因是:工业政策性企业补助资金发放调整。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出55021.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.84万元,占0.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出14898.30万元,占27.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出447.37万元,占0.81%;卫生健康(类)支出31.02万元,占0.06%;节能环保(类)支出306.62万元,占0.56%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出38967.88万元,占70.82%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出362.25万元,占0.66%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44565.36万元,支出决算为55021.28万元,完成年初预算的123.46%,主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整。其中: 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)年初预算为20.30万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的34.19%,决算数小于预算数的主要原因由于疫情影响,相关会议无法召开,部分经费结转下年。 2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,决算数大于预算数的主要原因老干部综合服务经费支出。 3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为18000万元,支出决算为6402.60万元,完成年初预算的35.57%,决算数小于预算数的主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整。 4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为12000万元,支出决算为8143.70万元,完成年初预算的67.86%,决算数小于预算数的主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整。 5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为10000万元,支出决算为352万元,完成年初预算的3.52%,决算数小于预算数的主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为254.47万元,支出决算为254.97万元,完成年初预算的100.20%,决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员活动费增加。 7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为89.50万元,支出决算为73.26万元,完成年初预算的81.85%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员减少。 8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为78.86万元,支出决算为79.43万元,完成年初预算的100.72%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入。 9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.43万元,支出决算为39.71万元,完成年初预算的100.71%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数提高。 10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年初预算为16万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。 11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.45万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因是医疗基数的上调。 12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.56万元,支出决算为7.54万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调整。 13、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为100万元,2021年因项目调整,该项无支出。主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整。 14、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0万元,支出决算为306.62万元,决算数大于预算数的主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整。 15、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为106.33万元,决算数大于预算数的主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整。 16、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(支持中小企业发展和管理)(项)年初预算为810.93万元,支出决算为1135.71万元,完成年初预算的140.05%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员待遇社保的提高及退休人员死亡抚恤金支出。 17、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为500万元,支出决算为173.78万元,完成年初预算的34.76%,决算数小于预算数的主要原因是工业政策性企业补助资金发放调整。 18、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为2194.20万元,支出决算为4803.36万元,完成年初预算的218.91%,决算数大于预算数的主要原因是工业投资(技术改造)项目补助发放。 19、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3702.30万元,决算数大于预算数的主要原因是制造业高质量发展专项资金-市级技改项目及制造业高质量发展专项资金-技改其他项目补助调整发放。 20、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29006.45万元,决算数大于预算数的主要原因是第二批高质量发展专项资金、疫情防控物资生产企业技术改造项目、制造业高质量发展第八批专项资金补助调整发放。 21、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项)年初预算为57万元,支出决算为19.57万元,完成年初预算的34.33%,决算数小于预算数的主要原因是用于食盐的储备补助调整。 22、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)年初预算为25万元,支出决算为342.68万元,完成年初预算的1370.72%,决算数大于预算数的主要原因是全域全员新型冠状病毒核酸检测应急物资储备经费支出。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2018.08万元,其中: 人员经费1911.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、社保保障等;。 公用经费53109.71万元,主要包括:办公费、物业管理费、水电费、印刷费、劳务费、其他交通费用等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.40万元,支出决算为2.80万元,完成预算的43.75%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,减少0万元,主要原因是厉行节约;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与2020年度相比,减少1.64万元,下降100%,主要原因是建设促进会公务用车报废;公务接待费支出决算为2.80万元,占100%,与2020年度相比,减少2.47万元,下降46.87%,主要原因是厉行节约。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。 公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费预算数为6.40万元,支出决算为2.80万元,完成预算的43.75%。主要用于接待工业运行、开展企业走访调研、工业投资项目、招商引资等按规定开支的各类公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待32批次,累计388人次。其中: 外事接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。 其他国内公务接待支出2.80万元,主要用于工业运行、开展企业走访调研、工业投资项目、招商引资等按规定开支的各类公务接待费用等支出。接待32批次,累计388人次。 (十)机关运行经费支出说明 2021年度机关运行经费年初预算数为132.34万元,支出决算为140.41万元,完成年初预算的106.10%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动;比2020年度增加14.25万元,增长12.07%,主要原因是人员调整变动。 (十一)政府采购支出说明 2021年度政府采购支出总额815.06万元,其中:政府采购货物支出343.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出471.22万元。授予中小企业合同金额815.06万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额815.06万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.19%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.81%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2021年12月31日,余姚市经济和信息化局本级及局属企业服务中心及局属经济交流促进中心各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,余姚市经济和信息化局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门自评项目2个,共涉及资金21408.61万元,占一般公共预算项目支出总额的40.39%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 组织对工业扶持政策及舜宇集团“一企一策”专项资金项目等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出21408.61万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对工业扶持政策及舜宇集团“一企一策”专项资金项目分别由局本级开展绩效评价。从评价情况来看,工业扶持政策主要为打造高能级产业体系,推进企业做大做强,加快智能升级步伐,加速产业集群发展,为推动制造业高质量发展出台的系列奖励扶持政策;2021年,工业扶持政策共计奖励资金6262.29万元,对培育发展优质企业、推动企业绿色发展、支持中小企业专业化发展等起到了重要作用;舜宇集团“一企一策”主要为培育打造千亿级企业,对舜宇集团给予三年不超过1.5亿元的地方财政贡献奖励,以及最高2000万元的工业增加值、工业投资、研发投入等指标性奖励。2021年,舜宇集团“一企一策“共计奖励资金15,146.32万元,其中,税收贡献奖励13,646.32万元,指标完成奖励1500万元,对稳定企业发展信心、带动整个光电产业链发展起到了重要作用。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 余姚市经济和信息化局在2021年度部门决算中反映工业扶持政策及“一企一策”专项资金项目绩效自评结果。 工业扶持政策项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6262.29万元,执行数为6262.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新增工业机器人台数408台;二是单项冠军、隐形冠军企业31家;三是企业上云目标完成率121.55%;四是专精特新中小企业培育60家;暂未发现问题。 舜宇集团一企一策”专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15146.32万元,执行数为15146.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是工业增加值117.5亿元;二是工业增加值增速46.6%(指标值12%);三是工业投入21亿元;四是研发投入20.5亿元。暂未发现问题。 项目支出绩效自评表 (2021年度)
项目支出绩效自评表 (2021年度)
3.无财政评价项目绩效评价结果。 4.部门评价项目绩效评价结果同上第二点。 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 18. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 21.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 25.科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 26.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 27.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学基础支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 28.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。 29.资源勘探电力信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 31.资源勘探电力信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。 32.资源勘探电力信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。 33.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储备(项):反映食盐专项补贴,包括利息、费用和差价等支出。 34.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款) 其他重要商品储备支出(项):反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|