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索引号: 002973455/2022-59571 内容分类: 部门预决算
主题分类: 财政 发布日期: 2022-03-04
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 余姚市机关事务管理局
余姚市机关事务管理局2022年部门预算


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻制定机关事务工作的有关规定和制度并组织实施。

2.负责市级机关事务工作,指导乡镇、街道机关事务工作,促进后勤服务资源的合理配置和节约使用。

3.协同有关部门研究制定机关资产管理制度并组织实施。负责市级机关大院内国有资产的监督管理工作。

4.负责研究拟定机关办公用房管理制度,推进市级机关办公用房的集中、统一、规范管理。负责有关市级机关办公用房、附属用房的建设、分配、调整等综合管理。承担市级机关大院公共部位维修、有关基建项目的施工管理工作。

5.会同有关部门实施公务用车改革、公车使用的监督管理。负责机要应急用车及业务用车的编制、计划、配备、更新和处置。建立健全公务用车管理的各项制度。指导和监督公务用车管理平台等工作。承担市公务用车制度改革工作领导小组办公室的具体工作;

6.负责市级机关大院有关单位的会计核算和财务管理工作。

7.负责市级机关大院有关单位住房制度改革的组织实施和机关工作人员的一次性住房资金补助工作。

 8.负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门负责拟定公共机构节能规划、政策措施、规章制度并组织实施。组织开展公共机构能耗统计、检测,以及节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。指导机关事业单位等公共机构开展生活垃圾分类与循环利用工作。

9.负责市委、市政府综合性会议和大型活动的后勤服务管理工作。

10.负责市级机关大院物业管理、社会治安综合治理、人民防空、消防安全等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市机关事务管理局部门预算包括局本级和市外事办、市决策咨询委员会、市接待办等单位的预算。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算11365.51万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算11365.51万元,其中:一般公共预算拨款收入8035.51万元,占70.7%;政府性基金预算拨款收入330万元,占2.9%其他收入(往来款)3000万元,占26.4%

三、2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算11365.51万元。

(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)10620.28万元、国防支出(类)80万元、社会保障和就业支出(类)173.37万元、卫生健康支出(类)31.6万元、城乡社区支出(类)330万元、住房保障支出(类)130.26万元。

(二)按支出用途分类,包括人员支出1553.74万元,日常公用支出264.27万元,项目支出9547.5万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算8365.51万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入8035.51万元,政府性基金预算当年拨款收入330万元;支出包括:一般公共服务支出(类)7620.28万元、国防支出(类)80万元、社会保障和就业支出(类)173.37万元、卫生健康支出(类)31.6万元、城乡社区支出(类)330万元、住房保障支出(类)130.26万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款8035.51万元,比2021年执行数增加1943.45万元,主要是项目经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)7620.28万元,占94.85%;国防支出(类)80万元,占0.99%;社会保障和就业支出(类)173.37万元,占2.15%;卫生健康支出(类)31.6万元,占0.39%;住房保障支出(类)130.26万元,占1.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1161.44万元,比2021年执行数增加122.46万元,增长11.79%,主要是行政人员及公用经费的变动。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)6105.50万元,比2021年执行数增加1710.00万元,增长38.90%,主要是项目经费增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)321.34万元,比2021年执行数减少139.16万元,下降30.22%,主要是事业人员及公用经费的变动。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)32.00万元,比2021年执行数增加25.71万元,增长408.74%,主要是招商引资项目费用变化。

5.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)80.00万元,比2021年执行数增加80.00万元,增长100.00%,主要是新增项目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)30.89万元,比2021年执行数减少3.00万元,下降8.85%,主要是行政离退休费用变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)70.53万元,比2021年执行数增加8.04万元,增长12.87%,主要是事业离退休费用变动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.96万元,比2021年执行数增加1.71万元,增长3.70%,主要是养老金费用变动。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.99万元,比2021年执行数增加0.86万元,增长3.72%,主要是年金费用变动。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.64万元,比2021年执行数增加3.62万元,增长72.11%,主要是行政医疗费用变动。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.35万元,比2021年执行数增加6.64万元,增长76.23%,主要是事业医疗费用变动。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.61万元,比2021年执行数增加3.25万元,增长74.54%,主要是公补金变动。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)130.26万元,比2021年执行数增加130.26万元,增长100.00%,主要是新增功能性科目。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

部门2022年一般公共预算基本支出1818.01万元,其中:

人员经费1553.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费264.27万元,主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

部门2022年“三公”经费预算371.80万元,比上年预算数下降60.27%。其中: 

(一)因公出国(境)费用:本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国(境)费用。2022年比上年预算数下降100.00%,主要是本年未安排因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费:本部门2022年安排公务接待费预算207.80万元,主要用于市机关事务管理局、市外事办、市决策咨询委员会、市接待办等单位接待各业务单位、招商引资等支出。2022年比上年预算数下降10.16%,主要是厉行节约。

(三)公务用车购置:本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。2022年比上年预算数下降100.00%,主要是本年未安排公务用车购置年初预算。

(四)公务用车运行维护费:本部门2022年安排公务用车运行维护费预算164.00万元,主要用于主要用于机关事务管理局、决策咨询委员会等单位所属的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数增长13.57%,主要是公务用车维护数量比上年预算数增加。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款330万元,比2021年执行数减少371.62万元,主要是项目经费减少。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)330万元,占100.00%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)330.00万元,主要用于民兵训练基地建设工程。

2022国有资本经营预算支出表的说明

部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算264.27万元,较2021年预算数增加15.5%。

(二)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额698.54万元,其中:政府采购货物预算181.9万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算496.64万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,本部门共有车辆104辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车104辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备2台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算4700万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算4700万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。。

8.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。。

9.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

10.商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。。

11.国防动员(款)其他国防动员支出(项):指反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。。

12.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。。

13.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。。

14.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

15.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。

16.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

17.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

18.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。。

19.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

20.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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